同学你好,这个如果是留作以后期间再抵,不用转到成本费用。如果是直接不抵扣的,需要结转到成本费用
老师,我按多少去结转成本啊,我以前做账是抵扣了什么票就按抵扣的结转成本,但是前会计的 购进的发票是83082.64 不用交税的。销项税是85882.8 进项70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她结转本月成本是621626.37不懂怎么结转的 要是像我那样,当期抵扣了多少,就结转多少成本,这样对不对。
老师您好!当月不抵扣的进项成本票,要结转成本吗?
当月开出的项目发票,当月必须结转成本吗?比如A项目开了100万,但是当月没有进项发票抵进来,那当月 怎么结转成本呢?可以暂估一个比例,然后结转掉吗?
你好,老师。当月成本发票进项做了待认证,但是没有结转成本可以吗?成本等到认证的时候在结转
老师好!建筑业购进成本发票当月未结算收入进项不抵扣走什么科目?
出口报关一季度漏报的能在三季度补报吗?
个体户做账也要求零星开支必须有发票或者个人信息全的收据才能抵扣吗?
老师,从农户那里收购的生猪,可以开具9%增值税专用发票吗
老师,问一下厨房每天采购的食材,月底结账,对方开发票直接开一个总数可以吗?没有明细
2019年我单位和某市水利局签订10万合同,我单位开具了发票10万,收款8万,水利局欠款2万,水利局现在和我们签署了一个减免债务的意向书,希望我们减免1万,只支付1万 现在我能不能把10万发票冲红重开9万,对方会计说她不想翻以前凭证,已经记账了票不想动了,我答复他是我依然冲红重开,她愿意记账就记。不记也行。
老板是公司实际管理者,但是没有领工资没交个税,那老板拿有实名的火车票发票报销真实的差旅费,但实际打款给了法人的账户(法人是他老婆),这种要怎么处理合规
老师,我在申报个税,综合所得申报工资薪金所得里的社保公积金是只填写员工缴纳的部分吗?如果只填本期收入,会不会自动抓取电子税务局已经缴纳的社保数据?
老师,企业如果不符合小微企业335选择的话。还可以通过控制挽回吗
老板拿火车实名制的差旅费真实发票报销,实际报销打款给了法人老板老婆的账户,(老板没有在公司领工资),这种怎么处理合规呢
应交税费的填列方式,
老师,是留以后期抵扣的,不用结转到成本的话,要先入库吗?还是不做不做任何处理?
比如你是购进的原材料,取得了专票,按照发票联,借原材料 借应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷银行存款/应付账款,等到你抵扣勾选的时候,借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
嗯嗯 明白。也就是说抵扣时才结转原材料是吗?借:主营业务成本 贷:原材料/库存商品
不是抵扣时才结转成本,是你当月有收入时,就要结转成本,和你抵不抵扣没关系
老师,我是说当月有销项时,进项抵扣勾选的那部分才结转成本 ,剩余未抵扣勾选的进项票不需要结转成本。我这样理解对吗?我们是贸易公司的 ,进一批货要卖两三个月的呢。
说了啊,结转成本和你抵没抵扣没关系,抵扣是关系增值税,结转成本是关系企业所得税。举个例子,当月出售了成本价为20元的商品,那么当月就要结转成本20,20对应的进项税额可以本月抵扣,也可以以后期间抵扣
哎呀呀,,我弄反了。多谢老师。
一般都是有销项了才抵扣,那抵扣勾选的进项不一定是这批的进项票也可以对吧?
没有销项也可以抵扣,作为报表上的留抵税。一般是为了税负率,会把多余的不抵扣,留作以后再抵扣。
抵扣勾选的进项,没有要求是这批对应的进项。