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老师,请问付款因对方账号错误,对账单退回的金额是负数,做记账凭证时怎么做这笔业务啊

2022-04-08 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 16:44

借其他应收款贷银行存款退回来做相反的分录。

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快账用户3811 追问 2022-04-08 17:12

金额要写有负数吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 17:14

你好,不用的,这是已经做了相反的分录。

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快账用户3811 追问 2022-04-08 18:13

目前是借方:活动费用 30000,贷方:业务收入 30000。那做相反的就是借方业务收入30000,贷方活动费用30000吗,但是收入不是不能在借方,费用不能在贷方吗?

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齐红老师 解答 2022-04-08 18:16

你好,那你涉及到损益类的科目了,就需要那我上面写的不是不涉及到损益类的科目 如果涉及到损益类的科目之前的分数不变,金额是负数

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快账用户3811 追问 2022-04-08 19:15

原来的金额是负数了,那做相反方向的科目后金额还是写负数的意思吗?

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齐红老师 解答 2022-04-08 19:17

之前的分录不变,金额是负数。 还有你上面这个分录,这个具体的是什么业务的 你看分录并没有收到钱,也没有退回去

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相关问题讨论
借其他应收款贷银行存款退回来做相反的分录。
2022-04-08
同学你好,原分录,数字加减号。
2022-02-13
您好同学一开始怎么做的凭证,你现在这个钱退回来以后,你就反向做一个凭证就可以了。
2022-04-10
是把一付一退的2张银行回单做一张记账凭证上面。或者附在最后付成功的凭证后边
2024-07-02
同学你好 1.检查账务准确性:首先,需要再次核对这笔应付账款的记录,确保错误或者异常情况没有发生。比如,可能存在记账错误或者数据输入错误等情况。如果发现错误,需要进行相应的更正。 2.确认业务背景:需要了解这笔负数余额的具体业务背景。如果是由于退货但发票未退回导致的,那么需要进一步查询退货的具体流程和规定,看是否需要将发票退回或者进行其他处理。如果是其他原因导致的,需要了解具体原因并做相应的账务处理。 3.做账处理:如果应付账款的负数余额是由于记账错误或者数据输入错误导致的,可以根据实际情况进行相应的调整。比如,如果是因为之前少记了一笔应付账款,现在可以补记一笔应付账款,并将这笔负数余额进行调整。 4.涉及税务问题:如果这笔应付账款的负数余额涉及到税务问题,比如需要转出进项税等,需要咨询税务部门或者会计师的意见。根据相关规定进行账务处理和税务处理。 5.考虑审计和合规性:如果这笔应付账款的负数余额涉及到审计和合规性问题,需要咨询审计师或者相关法律顾问的意见。根据他们的建议进行账务处理和相关文件的准备。
2023-11-15
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