你好; 那你们怎么报税的 ; 你们自己随便报的数据吗
您好,上个月刚刚接手公司的账,之前是别的会计在做账,然后现在账很乱,我已经把能调的调过了,之前那个会计增值税一直没结转,我结转后发现跟申报表对不上,应该是认证申报和做账不统一造成的,现在已经很难理清到底哪些进项对不对,早些数据也找不到了,请问现在我该怎么办能把这个数对上,能一笔调吗?
有个问题,我接手的会计2月已经报过税了,但是账没做,然后我做的2月份的账是根据发票来做的,不知道她报税的进项是哪些?现在我要把所有没认证的进项都认证,那我2月报税系统和我的账不就对不上了吗
我们2月收到对方的发票,并且已经入账,税务勾选认证的时候发现对方误作废了。但2月的账务没改,依旧确认了费用和进项税。对方在3月重新开了发票过来。我们直接把3月开过来的票放在2月凭证后做附件。这种会有问题么?
老师:我刚接手一家药企的工作,2月无销项,有进项,1月还有留底,我2月不想做认证了,但是2月的账上已把进项做了,那我是把账上进项修改为待认证进项税额,还是不用修改呢?
请问公司股权变更,自然人转自然人,其中涉及到的公司的企业账面净资产价值是负数的,应该正常填写还是填写0呢
老师,对方给我们开具的普通发票,钱付给他们后他们就把发票作废红冲了,怎么避免这种情况?因为是普通发票又不能提前勾选,有其他什么办法让他交给我们了后就不能随意作废或红冲了吗?
平时自己仔个税APp上填报扣除信息能把公司扣的个税退回来么
老师这个零申报怎么操作?
老师好,个体户核定征收的,个人所得税经营所得核定了15万一个季度,这个季度超过了15万,开票到34万,全额缴纳增值税,那核定的个体户经营所得是按34万交呢?还是按15万交呢?
请问老师,购进固定资产配件录什么科目,这个配件到时候是要组装成固定资产的
5月买了车,6月提折旧,折旧四年,固定资产一次性税前扣除,,只需要二季度预缴所得税时填写a201020表,然后汇算清缴调减6月,调增7-12月吗,后续三年汇算清缴,每年调增1-12月折旧额
根据小企业会计准则,汇算清缴后需补税的账务处理
民办非企业登记证书,这个不是营业执照是吗?不是营业执照就不用开通税务吗?有这个登记证书要怎么记账
老师,新公司小规模预付了货款,货没有到,合同还没有拿到,印花税可以不申报吗?
进项都是系统生成的,她应该是勾了部分进项报的,但是没做账
你好 ; 去补做账 ; 进项税 补做; 没有认证的有发票的做待认证进项税去