您好,修改成待认证进项税额的
老师,还有个问题想请教您。比如说9月无销项,但有进项。我把进项票做了认证抵扣,当月做账全额做应交税费,月末是不需要做结转了嘛?形成以后留抵?
老师,我问下进出口外贸企业,1月的进项票2月退税勾选确认的,那我做1月的时候是不是挂待认证进项税额,做2月账的时候是不是把待认证进项税额转进项税额呀?
有个问题,我接手的会计2月已经报过税了,但是账没做,然后我做的2月份的账是根据发票来做的,不知道她报税的进项是哪些?现在我要把所有没认证的进项都认证,那我2月报税系统和我的账不就对不上了吗
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
老师,由于我去年做错账,把不该抵扣进项认证抵扣了,这个月我把表全改了,但是今年1月份销项大于进项需要交税,我在这个月账上进行调账,但是这个月的进项大于销项,我得补税已经补完了,我应该怎么做账呢,需要体现出交税这个账呢
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?老师写一下分录
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?
老师。小规模纳税人根据发票计提的增值税是20014.32元 但是电子税务局申报的增值税是20014.46元 税差0.14元 可以用什么分录来计提0.14增值税呢
老师,现在公司遇到这种情况,就是我们买给销售方,后面再把这个钱循坏回来,怎样查这些钱循环回来没有,现在公司账上没钱了,不知怎么回事,谢谢
老师就是小规模的税费的附加税是需要每个月都计提的吗?如果是计提那应该怎么计提,分录是怎么写的?
老师就是我们是小规模是按季交税的,我每个月做账的时候需要计提税费吗?
老师你好,小规模纳税人的每个月结转税额的分录是怎么写的
请问老师,增值税减征额需要计入营业外收入吗?
发票有点多可以不打印出来吗 用电子税务局导出来的明细做附件可以吗
缴纳合同印花税需要计提吗,分录怎么写
老师,明白,那如果不改账,我就要在系统去做认证了对吧?
对的,没错就是这个意思