一般是培训服务费

老师,有一个公司请我们的老师去给他们公司培训,支付给我们培训费,对方是个人转到我们账户,我们给他们开什么发票呢,内容开票,现代服务,培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
老师,您好,麻烦问下,我们公司给教育培训机构提供直播服务平台的账号,他们的学生用我们的平台,但是我们不卖平台这个软件,算是提供的一种服务吧,那像这种业务开发票开什么税目呢
线上培训课程,我们支付给平台的服务费,这个对方应该开具什么发票项目,是培训服务费还是平台服务费
我想问一下,上级的网络平台,为了使用这个平台,和平台开发商签订了平台上使用的维护咨询培训等的服务费,属于委托业务费,其他商品服务支出,还是咨询费,办公费的其他办公费?
我们是做会展服务的,全国各地都会开展会议,会请专家来讲课,但是大部分的专家不能提供发票给我们,我们走正规的第三方灵活用工平台去支付费用,第三方平台给我们开具培训费发票,这个操作方法是可行的吗
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,有什么税务风险吗?或者有更好的办法,做过且非常了解相关税务政策的老师来
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
老师,更正2022年卖车收入后补差额税款怎么计提入账?主要增值税部分不知道怎么做账
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
金蝶云星辰专业版,结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,或者有更好的办法
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
老师,EXW成交方式 不是企业支付的杂费,报关单杂费需要填写吗?
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
金蝶结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?