你好,现在是想做抵扣处理吗
进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
去年进项发票未抵扣,未入账,直接做费用处理了,要账务处理吗
老师,请问,去年年底退伍军人减免未全部抵扣,今年不能再抵扣,去年账务处理做了留抵,今年账务处理是不是把留抵直接转成营业外支出?
去年已入账未认证抵扣进项税,账务处理计入待抵扣进项税还是待认证?去年忘记认证了
老师,有张进项票被销售方冲红了。我方未抵扣且未做账务处理,这张发票还是会显示在认证平台,需要把它做“未抵扣勾选”出来实操处理吗?还是怎么处理?
李先生每月税后工资为16130元,年终奖50000元(税后)。李太太每年工资114000元(税后),年终奖为20000元(税后)。现居住的房子购买于2012年,现价750000元;代步轿车现价310000元;李先生在1年前以150000元购买了10000股A股,现在股票账户中的金额减少了20%;李太太了年前购买了90000元的某国债至今市值已增加了15%。现家庭有现金5500元,活期35000元,2年前购买的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1当前居住的房子购买于2012年1月,至今房子市值已上涨了25%。采用商业货款,首付3成,货款利率为5.5%,贷款期限为10年,还款方式为等额本息,从购买当月即开始还款。全家平均每年的日常生活支出为50400元;每月的医疗费用是700元;每年的置装费用为4000元;每年的汽车费月约为3000元;李先生加入了一个台球俱乐部,每年的费用为6000元;李太太报班学习亨饪,每年的学费为4500元。除了房贷没有其他贷款,夫妇除了五险一金没有其他商业保险,为儿子购买一份保额150000元少儿商业保险,每年保费5400元能不能给出房贷那个数的具体计算步骤
公司收购农产品可以直接开具免税发票吗?
在编制合并报表时甲与乙公司属于非统一控制下的企业合并然后公允价值和账面价值没有差额,合并后发生的内部交易是不是都不影响利润当年时间的净利润。每一次看到内部交易时都忍不住要调整净利润。
仓库定制的纸箱计入什么费用
你好老师小规模纳税人经营超市前期装修等工人们吃饭的饭费会计分录怎么做
老师,我们公司是餐饮公司,需要从农民手里采购一只小猪,这个发票我们自己能代农民开具吗?还是必须找税务局开?税率是几个点
老师,我们公司二季度累计利润预估超300万了,一季度200,二季度150,请问二季度是单季度就需要交25%的税还是全部利润都按25个点交?
车学堂之前注册那个手机号注销了怎么办?
老师,对公账户转法人个人,有什么说法吗?
领料分录做多了怎么做分录怎么调整
去年没抵扣,也只能今年抵扣了吧,但是去年的分录我是不是要调整,虽然没抵扣但是我是全额已经做了费用
你好,如果今年认证抵扣,就需要对费用入账金额做相应的调整处理的
如何处理麻烦用分录举例,第一次遇到这种问题,麻烦讲细一点
你好,如果今年认证抵扣,就需要对费用入账金额做相应的调整处理的 。调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—某某费用
老师我举例子吧,比如12月收到工程服务费10万元,我付款10万元,做账时候直接入了借:主营业务成本工程服务费10万,贷:银行。但其实是专票且12月未抵扣,打算这个月抵扣,那去年12月的账务我要怎么调整,今年4月我又该怎么做账
你好,在你之前分录的基础上,调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—主营业务成本
没懂,你说的处理方式是今年处理方式,如果我在去年凭证上修改的话如果做分录
你好,这个就是在你上年分录的基础上,做的调整分录啊 不懂的地方具体是哪里呢,我好给出针对性的回复
你说的这笔分录是我2022年可以这么处理,如果我可以直接在2021年分录上直接修改的话会计分录怎么做
你好,这个就是在你上年分录的基础上,做的调整分录啊 不懂的地方具体是哪里呢,我好给出针对性的回复
1:进项税额转出怎么做。2、适用于简易计税的项目收到的成本专票,可以抵扣吗?如何做账
你好,现在的问题,与之前是完全不相干了吗
这三个问题都回复一下吧,你上条和上上条回复我的一样,我以为您断网了
你好,现在的问题,与之前是完全不相干了吗 能回一下,是这个情况吗 上条和上上条回复的一样(是因为本来就是这样,再回复也不需要改变什么内容啊)
2022年做的话放以前年度损益调整—主营业务成本不是吗,21年可以直接修改的话不是应该冲销原来的分录重新制单正确带有税费的分录不是吗
请仔细看我回复的内容,一开始我说的调整分录就是通过 以前年度损益调整—主营业务成本 科目核算啊
我的重点在21年啊……您总纠结2022年的调整分录干吗,我21年12月还没结账,我不能红冲吗,以前年度调整一般是跨年才会用到呀,我这也没有跨年
你好,21年12月还没结账,那直接把原来的分录这样修改就是了(分录在2021年做) 借:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款