您好,调整的原因是?

因为调整以前年度调整管理费用,资产负债表和业务活动表对不上账,我是调整资产负债表期初,还是调整业务活动的管理费用,因为调整管理费用后成负数,而且数额巨大,我是否先和税务沟通
请问老师,2021年的汇算清缴的资产负债表的2021年期初数能否调整,要是调整的话就和2020年的期末数就对不上了,不知道调整对还是不调整对
老师您好,是这样的,我们公司进行了年度审计,对我们2021年的报表进行了调整,5月份出的报告,所以我们五月汇算清缴的时候是按照审计调整后的报表报的年报和所得税,2022年一季度季报的时候年初数用的是审计调整前的报表,这样的话我们2021年年报期末数和2022年期初数就不一样了,怎么办?
资产负债表需要调整的事项,比如2022年4.30是报告期,那我要调的是2021年年末数,那我的调整分录是返接账到2021年年末去做调整分录么 我2021年年末出个报表,调整完再出一版么? 汇算上传哪个报表?
如果发生调整上年度固定资产、固定资产折旧、长期待摊费用、库存物品、应付账款这些科目的调账,资产负债表中年初余额需要调整哪些科目,是这几个科目都要调整期初余额吗?如果2021年度也有调账的情况,那还需要再调整2021年的资产负债表的年初数吗?是不是不需要了。是不是资产负债表只用调2022年的年初数就可以了,然后相应的2022年资产年报、财务报告也按照调整后的资产负债表来编报,不在追溯调2021年的了,是吗?
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
固定资产调出,以前年度的累计折旧调出
您好,不影响损益还没事
影响呀,到时做账是借管理费用,贷累计折旧,费用增加,现在调出,以前年度损益调整,管理费用减少了
您好,以前年度报表不动,上述调整在所有者权益变动表体现