同学你好 增值税税负率是3.5% 所得税税负率是2.5%

老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
老师,我们挂靠别人做一个环保工程项目:428万中标价,挂靠公司要求至少开92%的成本票,我第一次做建筑行业的会计:1.材料款要提供70%包括了管子,水泥砂石,水泥砂石这些是不是很少能取得专票?2.人工费要提供30%:人工费让劳务公司弄,那劳务费发票是不是也基本没有专票?3.那我这个增值税进项这块怎么筹划呢
那一个公司是公路运输(运输砂石,水泥)并且还带有买卖建筑材料(买卖砂石,水泥等)行业,现在基本开票都是一票制(材料价格+运输价格整体开票)这个增值税和所得税税负率是多少?室内装饰行业,建筑劳务(清包工)行业这些的增值税和所得税税负率是什么呢?
1.B公司是增值税一般纳税人,2022年发生了以下经济业务,请进行相应的业务 处理。 (1)1月1日,管理部门咨询费用400元,营业部张明借出备用金1000,均以 现金付讫,请做出相应的账务处理。 (2)1月30日,公司出售废旧材料,收取现金 260元,公司开出收款收据。次 日发现现金盘盈 2000 元,请做出相应的账务处理。 (3)3月2日,B公司购买A公司包装物一批,价款为60000,增值税税率为13%。 双方协商以期限 90 天、面值元的商业承兑汇票结算货款,物资还在运输途中。 请判断汇票到期日是哪一天?(按日计算,算头不算尾)并做出相应的账务处理。 (4)承接上述第(3)题,票据到期后,B公司全额兑付,请做出相应的账务处 理。 (5)3月20日,B公司将其持有的商业承兑汇票向银行申请贴现(无息票据)。 该票据2022年1月20日签发(A公司签发)、期限为4个月、面值为400000 元的,银行贴现率为6%。请问贴现利息是多少元?贴现所得是多少元?假设每 月按 30 天计算,请列出计算过程。 (6)承接上述第(5)题,请做出B公司贴现时的账务处理。
1.B公司是增值税一般纳税人,2022年发生了以下经济业务,请进行相应的业务处理。(1)1月1日,管理部门咨询费用400元,营业部张明借出备用金1000,均以现金付讫,请做出相应的账务处理。(2)1月30日,公司出售废旧材料,收取现金260元,公司开出收款收据。次日发现现金盘盈2000元,请做出相应的账务处理。(3)312,B公司购买A公司包装物一批,价款为60000,增佰税税率为13%。双方协商以期限90天、面值元的商业承兑汇票结算货款,物资还在运输途中。请判断汇票到期日是哪一天?(按日计算,算头不算尾)并做出相应的账务处理(4)本接上述第(3)题,票据到期后,B公司全额兑付,请做出相应的账务处理。(5)3月20日,B公司将其持有的商业承兑汇票向银行申请贴现(无息票据)。该要据2022年1月月20日签发(A公司签发)、期限为4个月、面值为400000元的,银行贴现率为6%。请问贴现利息是多少元?贴现所得是多少元?假设舟月按30大计算,请列出计算过程(6)本接上述第(5)题,请做出B公司贴现时的账务处理.
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?