对开发票了就得算收入的
老师你好,就是我们去年有开给客户90万发票、然后他们也给我们开了90万发票,我们记得应收应付各90万,没有从银行过账,这可以直接对销吗?
老师12月多才注册好公司,然后12月没有把银行开户弄好,但是发生了一些费用,员工开了一些发票,有其他公司支付的。那12月的发票也要坐在12月吗?这种12月才注册好的公司也需要工商年报和税务年报吗
一般纳税人,公司给客户供货,有很多没有给客户开票,客户打款早就收到了,银行收到的钱都入账冲减了往来应收账款,但是因为没有给客户开票所以发出的存货也没有入应收账款,往来账上面应收账款是贷方余额,这样会不会导致期末利润虚高多交企业所得税?
你好老师:上年开了发票客户有些没付我公司,客户开了票有些我公司也没付,这样的账也要登记好应收应付,算净利润,才能报企业税的吧,因为发票开了
老师,我们拿货,对方不给我们开票,但是我们给客户开票了,因为我们同样的 货品,有不同的供应商 ,有些供应商是没有开票的,有些是开票的,那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗?因为这样很难算啊,这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的