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差额计税,当年提的差额多了,实际上多列支了成本,现在第二年已经把多的这部分作营业外收入了,汇缴怎么做?

2022-04-09 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 16:02

您好,需要做纳税申报表更正

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快账用户8182 追问 2022-04-09 16:05

意思是调增吗

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:23

您好,因为您这样少缴纳增值税了

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您好,需要做纳税申报表更正
2022-04-09
你好,正常2022年的时候,你期多了,你得调整之前的申报表才行,等于减去之前申报表的成本数
2024-12-20
 你好;   你 20年当时调增处理了  。  意思多   调增了  50万。 那你 就21年汇算调减即可 。    纳税调整表里面 有一个罚金栏次 去调整 
2022-05-24
同学你好 在2023年汇算清缴时,公积金的账载金额应为1000元(尽管存在多计提的情况,但账载金额通常按照账面记录确定),实际发生额和税收金额均应为900元。为了避免未来的混淆和错误,建议对多计提的100元进行调整,并确保未来的计提金额准确无误
2024-04-17
你好,正常的退税款的话,你记到营业外收入里还算可以,这个是要填到汇算清缴的表里面的,营业外支出的话,你是要做纳税调整的。
2022-05-25
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