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购买方没有认证发票,销售方申请红字发票,开具上个月10万红字发票,是不是还是照样报上个月的税就可以了,今个月销售20万减去10万,下个月报今个月的税按10万纳税就行了吗,

2022-04-09 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 16:30

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户5757 追问 2022-04-09 16:32

那我计算够不够进项就用20-10=10万,就用10万去计算,不用再考虑冲红的10万了?

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:33

你好,对的是的,已经减去了,就不需要考虑的。

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快账用户5757 追问 2022-04-09 16:34

明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:40

不用客气,周末愉快。

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相关问题讨论
你好,对的是的,是这么做的。
2022-04-09
你好,开1万的红字,信息表就可以。
2021-06-22
 你好 1.  你开票之前没有红冲 无票收入20万吗?  你之前12月做了无票收入20万;  ; 你1月开20万 在红冲20万无票收入; 实际你只开了5万是吗    
2022-04-11
你好       正常入账即可。 你之前多了  人家也  合计金额是开对了的  。  
2021-08-13
你好,销售方不是进项转出,只要按照红字发票做负数金额的分录就好
2020-10-13
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