你好,你申报的时候不好申报,你得去税务局申报,因为你的销售额是负数。
我方是销售方10月份开了一张发票给对方 对方已验证可发现明细错误 已跨月要开红票 对方需要开一张信息表给我们,我们再重新开具红字发票 。比如开红字发票的税是3万 月底计算增值税的时候是销项-进项最后是加上这3万还是减去这3万呢??谢谢老师看到帮我会发下
老师,上个月开错了一张发票。这个月对方开的红字信息表。这个月我给对方开具的红字发票的同时开具正确的蓝字发票是否影响本月的总销额。 如总销额是10万。前期我已经开了10万。 后期又开了8万红票的同时,开具了正确8万的蓝字发票,那么我本月的总销额是不是还是10万。还是说是18万了
老师好,上月给客户开了一张增值税专用发票,客户退货退款,但发票在我这忘了作废,本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表,然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢?我点击红字想导入网络下载红字发票信息表,里面没有他们上传的票,该怎么操作呢?谢谢老师,请指点下
老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
老师 ,上个月我卖了一批商品 ,比如笔我就卖了10万,下个月我发生销售退回的时候,笔,刀具,等退了20万 ,对方给我开红字信息表 就开了笔20万的红字信息表 ,没有开关于刀具的类目,我如果开了这张红票 会不会产生问题
老师,存货暂估按照含税的暂估了咋么办,冲的时候也按含税的冲嘛
老师你好,目前在一家药店连锁总公司任职会计,公司每日工作流程为在线上平台订货收货统一收到库房后,自己旗下药店会跟总公司订货,总公司根据各个门店的需求给各个药店送货,然后门店收到到货之后给公司交付药款。其中还有订的货中一部分交一部分先欠着的情况。以前公司收款是让司机送货时收部分门店先交的,剩余拖欠的由采购要回,财务负责统计司机收上来的剩余部分催采购把欠款要回。这个办法随着公司规模扩大旗下门店增多导致拖欠金额逐步加大,而且由司机收款也有财务漏洞。应该用什么办法能很好的把钱收到,做到财务能分清各门店交款情况且能够清晰的对账还符合税务局的规定,老师请问正常其他企业是如何操作收款的呢?
公司进项1个点普票,销项13个点,亏多少税
我司是建筑公司,做玻璃幕墙及铝板安装的,购进的材料有铝材及玻璃等,有些铝板要微加工成窗框然后,然后才装上的玻璃,这个过程是否有工业的做账方式在呢,今天又向其他客户销售了一批铝合金窗,这种怎么做账呢,我司的情况好像又有工业及贸易情况在。请问这个账该怎么处理呢
请问一下,汽车4s店购进的新车,做公司的试驾车,自己开给自己的机动车发票,用于上牌,试驾车做为固定资产时,这台车的进项能抵扣吗?
实际控制人都是老板,法人写了家里其他人,那家人的企业之间开房租发票有风险吗?
老师,麻烦回答下以摊余成本计量的金融资产未到期出售的分录 和以公允计量其变动计入其他综合收益的金融资产出售分录
老师,我们现在的公司行业是属于娱乐行业,现在要变更为互联网行业,这个是变更整体的经营范围吗?
如果资产负债表的实收资本是100万,然后未分配利润是-100万。可以0元把公司卖了吗?
老师您好,小规模变为一般纳税人,小规模时没有账,从电子税务局导出的数据和实际的相差很大,比如应收负20多万,其他应付和应付合计负数90多万,怎么怎么调账,才能使以后的风险小一些。
是指我申报增值税的时候回产生问题吗?
如果有我开了红字 会对公司产生什么影响呢
对的,是的,你自己申报不了,得去税务局申报,会形成刘迪。
对你公司没有影响的。
留抵不是很懂
好销项是负数,没有进项,也没有进项转出,也没有其他的减免税款的,他不就是留底了,留着以后抵扣的意思。
好的 如果我以后没有这方面的进项了 税局会不会通过大数据拉出来 说我们公司存在哪些问题 然后让我们去整改
是实际的业务,实际业务的没有影响的。