你好,请问你想问的问题具体是?

20××年10月1日,销售一批产品给A企业,货已发出,增值税专用发票上标明:销售价款为200000元,增值税销项税额为26000元,以银行存款垫付运杂费用1000元。当日收到A企业签发的商业承兑汇票一张,期限为6个月,票面利率为6%,假定丁企业20××年末计算应收票据利息
二、A公司2021年1月6日销售一批产品给B公司,货已发出,增值税专用发票上注明货款为200000元,增值税额为26000元。收到B公司同日签发的70天的商业承兑汇票一张,面值226000,票面利率6%。(1)编制“销售商品取得汇票”会计分录;(2)假设到日期收回票款。(3)假设到期日对方无力支付票款
应收票据练习题1.A企业销售一批产品给B企业,货已发出,货款20000元,增值税额为2600元。双方商定采用商业汇票结算。B企业交给A企业一张3个月到期不带息的商业承兑汇票,面额为22600元2.3个月后,应收票据到期,A企业收回款项22600元,存入银行3.如果该票据到期,B企业无力偿还票款。4.甲企业2020年1月1日销售一批产品给乙企业,货已发出,专用发票上注明的销售收入为10000元,增值税额为1300元。收到乙企业交来的商业承兑汇票一张,期限5个月,票面利率为49.5.票据到期收回款项。6.甲企业2020年3月1日取得一张面值为20000元,期限3个月的不带息银行承兑汇票,企业持有一个月后向银行申请贴现,贴现率为6%,计算贴现净额并进行账务处理乙企业2020年3月1日取得一张面值为40000元,期限4个月的带息商业承兑汇票,票面利率为4,企业于4月5日向银行申请贴现,贴现率为6%,计算贴现净额并进行账务处理。
丁企业10月1日销售产品给A企业,货已发出,销售价款为200000元,增值税销项税额为26000元,以银行存款垫付运杂费1000元,当日收到A企业签发的商业承兑汇票,期限6个月,票面利率为6%,假设丁企业年末计算应收票据利息,分录怎么做
A公司2022年2月28日销售产品一批,售价10000元,增值税税率为13%,增值税税额为1300元,收到甲企业一张期限为6个月,年利率为9%,面值为11300元的商业承兑汇票。票据到期时,收到甲企业承兑的款项存入银行。1.确定该票据的到期日,到期值2.6月30日,计提票据利息3.作出销售商品收到票据,6月30日计提票据利息,到期收到票款的会计分录
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
就是上面的题目啊应收票据的核算,会计分录
你好 借:应收票据200000%2B26000%2B1000, 贷:主营业务收入200000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)26000, 银行存款1000 借:应收票据 (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3 贷:财务费用 (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3
不应该是借应收票据226000贷主营业务收入200000应交税费销项税额26000??
你好,这里还有代垫运费1000啊
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
答案能打出来给我嘛看不明白
你好 借:应收票据200000%2B26000%2B1000=227000 贷:主营业务收入200000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)26000, 银行存款1000 借:应收票据 (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405 贷:财务费用 (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405
不应该要分开写吗?收到票据时,计提票据利息,票据到期收回,分成这三个
你好,你可以看一下你最初提问,根本没有提到要求做什么啊