同学,你好 借:无形资产5000 贷:银行存款5000 借:管理费用 贷:累计摊销
老师您好 公司支付的知识产权代理费,计入了无形资产共计50000元,比如这个月收到发票30000元,下月收到20000元,怎么做摊销呢老师
2020年11月5日甲公司应收乙公司250万元,双方分别确认为应收账款和 应付账款。2022年5月10日由于乙公司无力偿还,经双方商定进行债务重组, 乙公司用自己的一批产品、一项无形资产和一项债权投资偿还。 2022年5月10日,甲公司债权公允价值235万元,已计提减值准备20万 元;乙公司产品成本80万元,市价100万元;无形资产原价180万元,累计摊销60 万元,减值20 万元,公允价80 万元;债券面值18万元,面值发行,市价25 万元。 2022年5月20日办理资产转让手续,乙公司支付手续费12万元,债权投 资的市价 22 万元。假设甲公司收到的产品用作原材料,收到的债权投资准备随时出售,收到的无形资产继续用作无形资产。 货物和无形资产增值税率分别为13%和6%。要求: (1)进行相关计算,写出甲公司会计分录 (2)进行相关计算,写出乙公司会计分录 老师,这个题怎么做呢
红星公司12月份发生如下业务:1.本期销售产品50000元,存入银行;2.购买办公室用品550元,支付现金;3.用银行存款支付下年度财产保险保费126000元;4.采购员张伟强预借差旅费、支付现金1500元;5.用银行存款20000元预付下月电费;6.收到购货单位归还上个月所欠货款44000元,存入银行;7.计算提取应由本月负担但尚未支付的借款利息2440元;8.摊销以前支付但应由本月负担的专利权10000元;9.销售产品50000元,尚未收款;10.总经理报销差旅费2000元(原借款2000元);11.销售产品100000元,收到转账支票60000元,其余未收;12.用银行存款支付上个月的电话费2000元。要求:分别用权责发生制与收付实现制计算12月份的盈亏。
润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
老师您好,公司委托商标代理公司做商标注册,商标注册时发生的注册费2400元和商标复审费2500元,收到代理公司的发票上的服务名称是“无形资产-商标注册费、无形资产-商标复审费”,因商标的复审时间比较长,还未知复审是否能通过。请问,公司是入管理费用科目,还是无形资产科目呢?谢谢。
公司买厂房100万,契税3万,税务系统做房产税税源采集时资产原值是按100万还是按103万录?
老师,会计半夜开发票,被税务局预警,这是真的么?
郭老师接,郭老师接,我们去年是亏损的,有一个外管证预缴的所得税,这个有抵吗,是在哪里体现,净利润会在资产负债表体现吗,本年利润会减掉这部分吗,可以给我分析下勾稽关系吗
【单选】甲公司以一项长期股权投资与丙公司的一项其他权益工具投资、 一台设备和一项专利权进行交换。长期股权投资公允价值为92万元:其他权益工具投资、设务和专利权的公允价值分别为20万元、50万元和30万元。不考虑其他因素的影响,则甲公司换入设备的入账价值为()万元。 A.46 B.27 C.45 D.50
老师您好!请问一下三年后客房后补了一批布草,金额为28394元,我怎么入账,开业的大货入到周转材料低质易耗品,二级科目客房布草里的,后补的这批货是要怎么做合理呢?谢谢老师回复
老师,我们公司和充电桩运营公司签订两种不一样的合同。两轮电动车是电费+服务费合在一起结算,按照一度1.2元,四轮新能源汽车按照电费与服务费分开结算,电费按实际多少,服务费按合同约定,请问以上两种方式,要如何开票呢?第一种要按13个点开电费发票,第二种按电费跟服务费分开按13和6开具发票吗?
你好,请问,购的设备,电脑,需要安装,和不需要安装,怎么区分,做账?
A公司目前还没招聘员工让B公司(不是劳务公司)员工给营运业务这个工资社保需A公司支付B公司这个怎么开发票签订相关协议?
物流辅助服务开票是几个点的?
建筑预交增值税,当月如果进项加上预交增值税大于销项,那么只做借转出未交增值税,贷预交增值税就可以吗
老师不是当月确认为无形资产当月摊销吗,但是这个月确认3万 下个月确认2万 是分开摊销吗
同学,你好 合并一起摊销
那是下月开始一起摊销吗 摊销年限怎么确定呢老师
同学,你好 摊销年限可以为10年
老师我最后一个疑点,比如年前付的款 这两个月收到的发票,是什么时候开始摊销呢 发票也是分别两个月收到的
同学,你好 实务上,是取得发票之后,开始摊销
上面的问题,这个月收到3万发票,下个月收到2万 这个怎么做摊销呢
同学,你好 下个月收到发票一起做