同学,你好 借:无形资产5000 贷:银行存款5000 借:管理费用 贷:累计摊销

老师您好 公司支付的知识产权代理费,计入了无形资产共计50000元,比如这个月收到发票30000元,下月收到20000元,怎么做摊销呢老师
2020年11月5日甲公司应收乙公司250万元,双方分别确认为应收账款和 应付账款。2022年5月10日由于乙公司无力偿还,经双方商定进行债务重组, 乙公司用自己的一批产品、一项无形资产和一项债权投资偿还。 2022年5月10日,甲公司债权公允价值235万元,已计提减值准备20万 元;乙公司产品成本80万元,市价100万元;无形资产原价180万元,累计摊销60 万元,减值20 万元,公允价80 万元;债券面值18万元,面值发行,市价25 万元。 2022年5月20日办理资产转让手续,乙公司支付手续费12万元,债权投 资的市价 22 万元。假设甲公司收到的产品用作原材料,收到的债权投资准备随时出售,收到的无形资产继续用作无形资产。 货物和无形资产增值税率分别为13%和6%。要求: (1)进行相关计算,写出甲公司会计分录 (2)进行相关计算,写出乙公司会计分录 老师,这个题怎么做呢
红星公司12月份发生如下业务:1.本期销售产品50000元,存入银行;2.购买办公室用品550元,支付现金;3.用银行存款支付下年度财产保险保费126000元;4.采购员张伟强预借差旅费、支付现金1500元;5.用银行存款20000元预付下月电费;6.收到购货单位归还上个月所欠货款44000元,存入银行;7.计算提取应由本月负担但尚未支付的借款利息2440元;8.摊销以前支付但应由本月负担的专利权10000元;9.销售产品50000元,尚未收款;10.总经理报销差旅费2000元(原借款2000元);11.销售产品100000元,收到转账支票60000元,其余未收;12.用银行存款支付上个月的电话费2000元。要求:分别用权责发生制与收付实现制计算12月份的盈亏。
润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
写会计分录,润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师不是当月确认为无形资产当月摊销吗,但是这个月确认3万 下个月确认2万 是分开摊销吗
同学,你好 合并一起摊销
那是下月开始一起摊销吗 摊销年限怎么确定呢老师
同学,你好 摊销年限可以为10年
老师我最后一个疑点,比如年前付的款 这两个月收到的发票,是什么时候开始摊销呢 发票也是分别两个月收到的
同学,你好 实务上,是取得发票之后,开始摊销
上面的问题,这个月收到3万发票,下个月收到2万 这个怎么做摊销呢
同学,你好 下个月收到发票一起做