没有问题,其他应付款可以转到实收资本。
老师好,当时我把老板个人借款入了实收资本,现在还可以从实收资本转入其他应付款吗
请问一下,21年上半年老板转入资金当时的财务计入了实收资本,现在可以调整到其他应付款里吗,老板不想放到实收资本里
公司是认缴出资,老板当时没有验资,当时,老板的投资款都是计入到了其他应付款,现在其他应付款金额达到250万,我把他转到实收资本可以吗
老师,账上有其他应付款-老板,现在实收资本还没到位,可以把其他应付款转到实收资本里吗?有没有税务风险
老师,请问我要把2019年的投资款当时是计入其他应付款-投资款调到实收资本摘要怎么写?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
需要怎么操作呀,我要缴纳印花税,是吧,我这个月转的话,就得缴纳印花税,是吗
不转的话,一直欠老板这么多钱,不合适,是吧
这个你在账账上做一笔会计分录,然后印花税在缴纳缴纳。
我现把200万转到实收资本,还有100万,过几个月再转到实收资本,也可以的吗?
没有问题,这个是可以转的。