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购买集体福利开的专用发票,专用发票已认证如何做会计分录?

2022-04-10 12:58
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-10 12:59

您好,这个是 借 管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷 银行存款

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您好,这个是 借 管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷 银行存款
2022-04-10
借管理费用,福利费1030贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-01-10
你好,直接选择不抵扣,勾选这个选项,然后价税合计做福利费里面就可以的。
2021-10-11
你好 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2024-03-02
借:管理费用-福利费 贷:进项转出
2024-03-02
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