同学你好,看房子办没办转让手续,如果办手续了,就确认固定资产或投资性房地产;没办手续就先挂其它应收,办了房产手续再转
老师您好,我们是建筑业核定征收个体户,我们承接一项土方工程,甲方抵顶我们一户60多万房子作为工程款付给我们,我们给甲方开发票这60多万可以分2个月给他们开吗?
老师,我们公司是承建方,开发商不付我们工程款,用房子抵工程款,把房子给我们。但开发商跟我们走了一遍银行流水。这个怎么做分录?不考虑税
老师您好,我们是建筑劳务公司,给建筑建筑公司开了200多万的劳务费发票,但是建筑公司直接把钱打给农民工,那我们劳务公司怎么做账
老师,您好,我们是建筑公司,开发商给我我们开了200万的房子顶工程款这个怎么做账
老师,我们是建筑公司,做了工程,房地产商现在没钱支付给我们,就拿商品房抵工程款,这个怎么做账?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢