你好需要计算做好了发给你

某家用电器商场为增值税一般纳税人。2020年3月份发生如下经济业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元。(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元;(3)代销一批数码相机,企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元。(4)当月该商场其他商品含税销售额为175500元。(5)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付:购进DVD播放机100台不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已认证,还有40台DVD播放机未向厂家付款。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:.(2)本月商场发生的增值税销项税;(3)本月商场应缴纳的增值税:.
.世伟家用电器商场为增值税一般纳税人。2020年1月份发生如下经济业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元。(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元;每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元。(3)代销一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。(5)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台DVD放机未向厂家付款。(6)购置生产设备一台,取得的增值专用发票上注明的价款70000元(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元。请编制会计分录
世伟家用电器商场为增值税一般纳税人2020年1月份发生如下经济业务:1)销售特种空调取得含税销售收入60000元,同时提供安装服务收取安装费0元(2)销售电视机0台,每台含税零售单价为2400元;每售出一台可取得厂家给于的返利收人200元(3)代一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销不属于000元,当月尚未将代销清单交付给委托方(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元(5)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含积单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台D播放机未向厂家付款(6)购置生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款70000元(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元7
世伟家用电器商场为增值税一般纳税人。2020年1月份发生如下经济业务。(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元。(2)销售电视机80台,每台含税零售单位为2400元;每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元。(3)代销一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交代给委托方。(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。(5)购进热水器50台不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放器100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台DVD播放机未向厂家付款。(6)购置生产设备一台,取得增值税专用发票上注明的价款70000元。(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元。当期取得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣要求:根据上述资料编制世伟家用电器商场的会计分录。
.某家用电器商场为增值税一般纳税人,2020年5月发生如下经济业务:(适用13%的增值税税率)●1、销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元;.2、销售电视机80台,合税零售单价2400元,每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元.3、购进热水器50台,不含税单价为800元,货款已付,购进DVD播放机100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证。.4、另知该商场上期有未抵扣进项税额为6000元。.当期获得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣。.要求:请根据上述资料,计算该商场5月份应纳的增值税。
材料,施工,安措这三个项目不能同时开到一张发票上吗
公司个别员工每个月工资在15000以上,但社保按最低交的应该怎么给他发工资合适是分几个公司发还是在一个公司给他发
请问金蝶记账数据比较大的怎么用导入模板来处理记账呢?
一个制衣厂里面建了别墅,别墅是老板自己居住的,建筑面积是400平方米左右,需要交房产税吗?
我们有淘宝,抖音和京东,每个平台对应一个公司,不同的法人,只有抖音的法人是老板,但是事实上都是一个老板,淘宝下面有货款是老板直接付款的,挂在老板下面,后面报销给老板可以吗?这样有什么风险吗?
以前计入工程施工的进项发票,现在还能开销售发票出去吗?会计分录如何写呢
老师,我们是一般纳税人,拼多多店铺关店时,平台要求我们公司开票给它,开了40万,6%服务费给平台,然后才能关店,我们开出的这40万,账上做了冲减无票收入,增值税申报时也是冲减无票收入,现在税局那边说增值税比对不符,不能开发票,我的问题是我们做的对吗?应该和税局怎么解释?
差额征税-差额开票,电子发票(增值税专用发票),开票日期:2025年08月14日,人力资源服务*劳务费*及服务费,税率:星号,请问老师,可以这样开吗?2025年
公司增资变更股权流程
老师,工商年报里面的财务数据会根据年报自动导入过去吗
1借银行存款180000 贷主营业务收入159292.04 应交税费应交增值税销项税20707.96
2借银行存款216000 贷主营业务收入191150.44 应交税费应交增值税销项税24849.56
借主营业务收入14159.29 应交税费应交增值税销项税1840.71 贷银行存款16000
3借银行存款15900 贷其他业务收入15000 应交税费应交增值税销项税900
4借银行存款169500 贷主营业务收入150000 应交税费应交增值税销项税19500
5借库存商品100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款108480 应付账款4520
6借固定资产70000 应交税费应交增值税进项税9100 贷银行存款79100