你好,你们需要按完工程度确认收入,结转成本。
工程100万,已经完工,对方公司就付了十万,我们按十万开具发票,那我的成本按什么比率去结转呢
我们是工程企业,工程已经完工了,我们客户就付了一小部分钱,那我就开了一小部分钱的发票,我的成本怎么结转呢,按开的发票占总收入的比例还是全部结转已经完工
当年的工程已经完工到了百分之八十,我是不是就要确认到百分之八十,结转到百分之八十成本,如果我不确认收入,会怎么样?合同签订的时候写着按付款金额开具发票
工程才完工百分之十,客户就要开开发票到百分之五十,票付到百分之五十了,那我的成本怎么去结转?按什么比例去结转成本呢?
老师,我们建筑公司的,合同价是490万,这个季度开了30万发票,成本工程施工有185万,这个工程施工是不是不能全部结转,这个是按多少比率结转
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
现实就是活全部完工了,钱对方没付
那我就把成本全部结转是嘛?
你好,是的,是这样的。
那我后期九十万来的时候我开具销售发票,那个月我就没有成本结转这样也可以的对吗?
你好,没开票也是需要确认未开票收入的。
我不能后期对方公司付款的时候我们再确认开票收入?
你好,按规定是不可以的。
怎么说呢
你好,因为需要按完工进度确认收入的实现。