你好,无法申报。因为在申报的时候就是以收入为基础的,但是你现在是以增值税为基础的,再倒退回去,那么就无法计算了
当月开出发票,但是未发货,只能确认销项税额?不能确认收入?
请问:我们工厂从1月份开始需要改变收入确认方式(以前是以开票确认收入,申报增值税),现在当月的加工收入要当月确认,即使当月未开票,这个未开票收入怎么做账务处理和申报增值税呢?
当月开出发票但未发货,当月只确认销项,不确认收入,那在报税时如何申报呢?
老师,请问5月当时没有收到货款的进项,当时财务让我不要确认收入,6月再一起确认,当时按没确认收入的数据申报了五月增值税,我可以再修改5月的凭证,在申报六月时,把五月没有申报的收入放在六月的无票收入里
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师,假如汇算清缴后需交所得税700元,分录怎么做?摘要怎么写?
有没有费用报销单模版?
老师 您好 税金及附加金额在报表项目应交税费里吗
老师,公司要做如下图所示的宣传册,内容是关于公司的介绍及各类设备产品的介绍,应该计入什么科目?末级应该计入什么科目?属于广告费么,需要纳税调增么?
5月份发放4月份工资时:个税未扣除直接发放的工资,分录是:借应付职工薪酬-工资70000元,贷:其他应收款-社保6000元,银行存款64000元,那未扣除的个税如何处理
申报增值税的时候提示:《增 值 税 纳 税 申 报 表(一般纳税人适用)》第25栏“期初未缴税额”【3781.06】,第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,请核实是否填写有误,以免申报错误。我们上期34栏本期应补(退)税额 是0,上期我们是有留抵的,但是本次申报先显示有未缴的,这种是什么情况,怎么处理呢
老师,这工商年报房租填0要不要紧
请问下资产负债表和利润表,与现金流量表中的数据有什么对应关系
借壳上市到底是个啥意思呢 可以通俗易懂的解释吗
老师,公司平时正常每月缴纳社保,5月份发放了3月份的工资,那么现在申报个税怎么申报?