你好, 借:应收账款 56900 贷: 主营业务收入50000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)6500 贷:银行存款400
9月8日,东方股份有限公司向平阳机械有限公司销售产品一批,价款100.000元,增值税率13%,采用托收承付结算方式结算,产品发运时,以转账支票支付代垫运杂费2.000元,向银行办妥托收承付手续。采用现金折扣方式收款,现金收款条件:2/10;1/20;n/30
向甲公司销售产品一批,价款50000元,增值税6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。
6.采用托收承付结算方式销售甲产品1000件,单位售价800元。用银行存款代垫运杂费2000元,产品已发出,开出增值税专用发票,并向银行办妥托收手续。
企业供应科采购员向甲公司销售产品一批,价款50000元,增值税6500元,采用托收永付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。(
企业供应科采购员向甲公司销售产品一批,价款50000元,增值税6500元,采用托收永付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。(
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
董老师 您在线吗?有问题想咨询您~
我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
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税务登记证在公司成立多久可以做,还有向农户购进蔬菜,怎么开票
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老师。请问下,法定代表人是不是就是单位负责人?
老师,我们是销售门窗包安装的,属于混合销售,上任会计账务处理不规范,导致收入成本不匹配,公司的下单台账也是五花八门的!现在我刚进公司补账,没有人交接!我现在以工程部验收数据倒查安装费和厂家订制客户单品的成本和客户下单的销售额,现在收入,产品的成本早在去年就已经做了,工程验收是在今年,当时工程部报销的安装人工费,以前的财务也都入当期的费用了!老师,我现在要结1月份的账,是不是收入成本在去年已入账的都要调整?