您好,是不需要申报缴纳,3月的申报错误

老师好,小规模纳税人季度收入不超过30万,免征增值税。请问这个收入30万包含销售货物和出租不动产的合计数吗? 因为厂房出租收入我是每季度开票的,季度租金收入低于30万,平常是不用交增值税的。 这个月销售货物的收入就超过了30万(开的是专票已交税),那我这个季度再开个房租发票的话,是不是租金收入这部分就要交税了? 如果要交税的话,那我这个季度可以不开房租发票,留到下个季度再开吗?(平常销售货物的收入少,如果这个季度的租金发票放到下个季度开票,就不用交税了)。 谢谢!
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
老师,我3月销售52万的货,3月末开的发票,由于疫情4月6号货还没从物流发出去对方不想要了,我们是小规模公司,由于超过了45万,3月得交增值税,4月又是免税的,那我这52万的货的增值税可以我是交还是不交,,交了我有没有卖货,谢谢
老师,我容易混淆,小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗?从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗?如果超过就按照单独开票5%全额交税?还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税?
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
购买老鹅22631斤单价14.99元,=339238.69元,实际付款339460元(收购清单上写的),可以吗?
老年好! 公司管理用车计提折旧用平均年限法计提假设30万,5年一年提6万,这一部分是不含税金额计提吗?一年6万分月提还是一次性提? 是专票具体分录能详细说一下吗?谢谢老师!
老师 ,公司举行元旦活动,购买水杯用于赠送客户,应该如何入账?
公司名下有车,注销的时候怎么处理?
老师,请问,我们是一家中医馆,之前员工交了 500 中药定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,现在这个应收款怎么样冲掉,我当时做 500 定金的时候是,借:银行存款,贷,主营业务收入
申报系统里自动出现缴费数了,不交是不可以的啊
您好,那您先开票只能先申报纳税,但是您申报前,可以试下先去税务做更正