借:原材料,150770,应交税费—应交增值税—进项税 25500,贷:银行存款 176270

1.乙公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,存货采用实际成本计价法,5月份发生如下存货业务:(1)5月5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款50000元,增值税额6500元,货款已通过银行转账支付,原材料已验收入库(2)5月11日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款200000元,增值税额26000元,同时,销货方代垫运杂费3200元,运输增值税额288元,上述款项已通过银行转账,支付材料尚在运输途中。(3)5月13日,购入原材料一批,增值税专用发票标明材料价款65000元,增值税8450元,采购款项已于上月预付。(4)5月15日收到13日原材料供货方退回的多余预付款1550元。(5)5月20日,购入原材料一批,增值税专用发票注明价款60000元,增值税7800元,材料已验收入库款,项尚未支付。(6)5月28日,购入原材料一批,材料已运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达,月末时该批材料结算凭证仍未到达,公司对该批材料估价35000元入账。要求:编制上述业务会计分录
艾达股份有限公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行材料的日常核算。2021年5月8日,公司购入A材料一批,专用发票上记载的货款为3000000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。2021年5月9日,公司采用汇兑结算方式购入一批B材料,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,发票账单已收到,计划成本为180000元,材料尚未入库,款项已用银行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并验收入库。2021年5月16日,公司采用商业承兑汇票支付方式购入C材料一批,增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,发票账单已收到,计划成本490000元,材料已验收入库。2021年5月27日,公司购入D材料一批,材料已验收入库,发票账单未到,月末应按照计划成本600000元暂估价入账。
万达公司为增值税一般纳税人,采用实际成本对原材料进行核算。2021年8月5日,购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为150000元,增值税额为25500元,支付运杂费700元,有关款项均以转账支票支付,该批材料已验收入库。请编制会计分录。
万达公司为增值税一般纳税人,采用实际成本对原材料进行核算。2021年8月5日,购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为150000元,增值税额为25500元,支付运杂费700元,有关款项均以转账支票支付,该批材料已验收入库。请编制会计分录
万达公司为增值税一般纳税人,采用实际成本对原材料进行核算。2021年8月5日,购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为150000元,增值税额为25500元,支付运杂费700元,有关款项均以转账支票支付,该批材料已验收入库。请编制会计分录。
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老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
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