您好,您是没有做计提的分录,是这个意思吗?

老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
你好 老师 我去年交的所得税没做计提 直接就从银行缴费了 这样的话所得税费用就没结转本年利润 这个应该怎么调啊
你好 老师 2022年第四季度的所得税忘记计提了 然后跨年了 现在补提分录 借未分配利润 贷应交税费-所得税 缴纳分录 借 应交税费-所得税 贷 银行存款 这样就可以了么 还需不需要做结转分录
做内账实际缴纳附加税和所得税的时候要不要计提再缴纳(因为不计提的话就不经过税金及附加和所得税费用这样利润表里附加税和所得税就没有金额)不计提的话是直接入应交税费贷银行存款然后利润表中就没有税金抵扣利润吗
老师,我们23年的年报汇算调增缴税了,那现在5月的这个账怎么做啊?就直接计提所得税费用,应交企业所得税吗?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
是的 呢老师
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交所得税。
月末是结转到利润分配科目吗老师
直接结转到未分配利润吗
结转损益科目到未分配利润。
老师 交的印花税怎么做分录 这个需要计提吗?
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