两种方式都可以的。

老师,公司购买的东西,发票未到,计入借:其他应收款吗?发票到了之后再确认支出吗?借:管理费用 贷:其他应收款?还是一开始就借:管理费用 贷:银行存款,发票啥时候到了再贴上?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
老师,支付的房租没有收到发票,借:其它应收款 贷银行存款,然后每月计提,借管理费用 贷其它应收款,等到收到发票后,再怎么做?
以前年度人力向公司借了钱买东西票未到当时是借其它应收款,贷银行存款,今年票到了是这样做账吗:借管理费用/业务招待费,贷其它应收款;借管理费用/交通差旅费,贷其它应收款;借管理费用/福利费,贷其它应收款
若一开始没有发票的时候做了借:管理费用贷:银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用(红字)借:管理费用(正数)税-进项。还是说必须先做一步:借:管理费用(红字)贷:银行存款(红字)然后再借:管理费用(正数)税费贷:银行存款?但是这个月也没有银行回单呀,银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成:借:管理费用(红字)贷:其他应收款然后再借:管理费用(正数)税费贷:其他应收款
那这两种方式有何区别?
就是费用不同的月份。