同学你好 对的 是这样填写的
老师好,请问一下,我们去年年底有未开票收入,填写增值税销项税时,当时填在了未开具发票那一栏,现在我们开了发票,然后要在未开票收入那里这个负数冲掉之前的数吗?
请问老师,我们单位前几个月有未开票收入,但是报税的时候忘了把未开票收入分开填到未开具发票一栏,而是和其他的一起填到了开具增值税专用发票一栏,这样应该怎么处理,怎么改正
上个月我们税务局老师喊我们预缴增值税,当时在增值税申报表附表一的未开发票栏填了相应数据,本月开了发票,我又在对应的未开发票栏填了对应的负数,这样填申报表对不多
老师,请教一下,我今天申报一般纳税人的时候怎么会跳出未开发票,然后我在未开发票这栏填了这个数据,是这样填的吗,怎么会出现未开具发票
老师,这个月申报增值税的时候在未开具发票上面填了数据,那么这个月要是把未开具发票的金额开出来了,下个月申报应该怎么申报呢
老师在什么样的情况下有未开具发票呢
那下次我申报要把这个数据在未开具发票这栏里填写负数吗
这个就是无票收入哦
为什么会有无票收入呢,每个月也都有开票的
同学你好 就是有不要发票的但是必须确认收入的