你好 ; 借银行存款借财务费用- 利息收入负数

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
但是就有收入产生了
这部分是免税的
也是这样做分录的。 分录都是这样走的
那税务申报不就不符了吗
你好; 你结转到本年利润去; 你 同期财务费用 有借方 金额的 没有 ?
没有 只有这一比
你好; 没有的话; 你就过不了的 ;你到时计入利润总额里面去写
合伙企业没有企业所得啊
好 ; 你们不是 有个人经营所得税 申报表吗 ? 这个计入 成本费用 里面去 写负数 ;如果 过不了的话 就计入收入栏次去写
写收入里不就要缴税了吗
你好; 公司账户的利息收入本身就会影响所得税的 ; 只是不缴纳增值税而已 ;这个会影响利润的 ; 你盈利就缴纳
还有个问题。例如 我们应发5万的分红。计入了应付股利。但是暂时没有发放,中途产生了一些网银费用。所以账上的钱不够5万。少的这部分钱,我可以相反分录 借应付股利贷未分配利润么
你好; 那你们到底是否产生了分红;如果产生了 就做计提挂着 ; 不用去红冲哈;除非你们股东之间放弃分红就可以去红冲
是产生了分红。但是现在应付股利的金额小于银行存款…这部分支付的网银费用肯定放弃了。几个股东共同承担。所以这个是不是要冲红
那就别 去红冲哈; 挂着哦 先做分红处理
为什么呢。会有风险?
你好; 你 分红挂着 做应付分红的分录。 比如借利润分配-用应付股利贷应付股利; 挂着即可 。等着后面在分红哈
我知道。我的意思是 应付股利多,但是实际我可能分不了那么多。银行没有那么多钱。这样就一直有这笔负债。可以冲回么。借应付股利贷未分配
你好; 那你就红冲回去 ; 冲多的部分金额; 对的