这个你就是得让你老板准备成本票,没有的话,那就得做人工工资,如果人工工资也没有成本,票也没有费用,票也没有的话,那你没办法给他合理避税的就得交税。

老师,25年申报24年的残保金,如何做账务处理?
本月公司收到一个车位进项发票,又开出销项,需要缴纳什么税?
老师,我公司租赁个人车辆作为公司接待使用,个人是不是得向我公司开具租赁发票并签订租赁合同?我公司该如何入账?税金由谁支付承担?
老师,企业是一家工业企业,21年通知拆迁,22年还没协商一致已被拆,后企业各方面需要钱,每年的贷款利息300万,无奈之下在25年6月签字随后收到拆迁补贴1000万,企业对金额不满,现在走行政诉讼流程,拆迁之前的土地厂房评估价近4000万,请问企业需要重点关注那些地方,谢谢(另:22-25年仍缴纳城镇土地使用税及滞纳金)
再生资源回收企业行业税负率多少
税种是增值税,品目名称是鉴证咨询服务,这个怎么做计提和支付的分录
老师好,老师我公司3月份有一个工商信息财务负责人的变更,当时不知道还需要进行实名认证,就到现在才进行操作,我现在需要重新提交,重置签章这些,我在政务网的那个模块可以找到,然后重新提交呢?还请老师指点一下
老师厂房买热水器和厨宝 没有发票挂预付账款还是其他应收款还是其他应付款 我有点搞不懂 可以给我讲下怎么判断吗?
老师早上好!老师我是小规模贸易公司,中标政府部门的采购,物资是已经采购完毕,也全部开票到政府且款也已到账,但是还没有支付完物资款(这样了利润就高出),月底要怎样做计提才可以显示出我真正的利润 。
老师,个人代开普通发票10万以下需要交增值税税吗?
我问的这些它都没有,然后一直说没有给她合理避税,除了这些必须的,我也不知道有什么别的办法。我还以为个人独资还有别的什么特殊优惠政策我不懂呢,我也是第一次接触个人独资企业。也是平常公司需要什么就让老板准备,可是他啥也不给我。
她这个开了30多万,一点成本都没有,好高啊,赚了6千多,按照收入成税率减扣除数税真的特别高啊。
主要就是成本费用发票,这个事情不怪你,
我知道怎么回答了,谢谢老师。我刚刚说成本,费用,工资也没有。我说真的没办法,还是要交税。老板就说交给我就是让我合理避税,我一下子蒙圈了
对滴,祝您生活愉快感谢五星
对了,老师,我刚刚沟通,老板的意思是不要发票就优惠很多,要发票就很贵。所以她没要发票,而且这个公司是我今年3.11才接的,然后帮他申报去年汇算清缴,还有今年1-3月的个人经营所得,去年的汇算清缴他不愿意交税,也没有账本,没有费用,我就直接填收入,成本填比收入大就是亏损了。这个不怪我吧?不管她注销还是不注销,这个税是逃不掉的。 但是我也没明白老板说那句,就是确实也是不要发票会优惠很多,但是要发票哪怕贵一点也是安全的,也没有完全不要发票交的税高吧?
你好,你收入那么大的话,你肯定要交税,你不交税他税务局是不会让你注销的,你们老板他想着光发票不要发票的呦,发票的话优惠多,但是他没有考虑到你这边还要交税啊。
他这个税的话,他是逃不掉的。
她另外一个人独资是去年给我的,我也是叫她开票回来,个人那里买东西,代开都要代开回来(重点是全年就一笔付款,一笔开票的),别人不愿意开给她。我也跟她说了3月底一定要开回来,然后她用了另外一个个体开了6万五千成本回来,收入30万多点,这个6万成本税局给不给扣除都不知道
您好,应该可以扣除的,同学
主要是收入31万左右,转账出去付款给那个个人是300700 实际上就赚了几千块钱而已,31万有1千多专票的交增值税了。要是这样算,假如不给扣除6万五,那费用发票也就2万左右。31万➖2万,还能扣除6万的盈利 利润23*20-10500=12500税款扣?
但是我们开出去308435.69成本实际上300700 (但是没有发票),要是可以扣除成本65570.88 费用15610 ,利润就是227254.81 扣除6万,应纳税额是227254.81-60000=167254.81 167254.81✖️20%-10500=22950.62税款了吧? 实际上就赚了7735.69 但是税却交那么多喔?
还有营业外收入3084.36 是不是还有加进利润总额那里,利润总额就是227254.81➕3084.36=230339.17 重新✖️20%-10500计算出来。再扣除6万了
他另外个人独资企业开过来,实际上不是真实业务。是因为那个个人没开给我们做成本,然后她用自己的开了6万多进来。税局查账的话,也难搞。应该不会那么详细吧。心好慌
啊就出现在哪个环节吧,你的成本那一块儿,你再谈业务的时候,你没有把你成本那块的利润加进去,你光觉着你能赚钱了,但是你没有考虑到税这一块儿。
我能知道你表达的意思,嗯,所以说你这个肯定是缺成本票的,所以说你还得想办法,就是说还得找发票,要么得做人工工资。
其实这事儿你也不用太担心,因为这事儿你已经跟你们领导说过了,如果他不给你发票的话,你就正常给他申报税就可以了。
他那个税率没有给她核工资薪金,实际上也没有员工。就是给我做账那个 今年接手注销这个,老板不懂一直叫谁申报的,申报的工资法人0申报的,所以也没办法扣除,工资没有,成本没有,费用不到2万。要是在去税局全部补申报,说有员工,这个税局应该也会很无语吧。我也不知道那样行不行,就是去税局补申报,员工的申报进去
去税务局补申报的可以尝试一下。
你如果说有员工工资的话,你可以补申报一部分,这就相当于成本啊。
我正常按照税法报税他要交税的,他不想交税,那我没办法就成本乱填,亏损了就没有税了。现在注销要查账,到时候税局估计说不按照账上申报了,解释不清楚了
那汇算清缴已经申报了,要是补去年员工工资申报,那就是个人经营所得汇算清缴也要修改了,到时候税局说怎么之前不申报,汇算清缴年报完了,现在才去补,也是好难啊
哦,你这个确实挺乱的,我觉得,无不管从哪个方向出发呀,你都是找不到一个很合适的理由去解释这个问题。我就建议你,你你正常交税吧,要不然,别因为这个税款再惹出别的事儿来了。
老师,可以帮我看一下我这个需要缴纳的税款算对了嘛?老板要看,我又怕我算错,等下差距太大了,我第一次接触个人独资企业。我也不确定是不是这样算
你好,我觉得你算得不太对,那个个人个人独资企业的那个税率表,你手里有吗?你给它是一级一级的算的,我简单的给你讲一下它的原理哈,就是说你比如说在第一个级别里的数,你就用那个数去乘以它对应的税率,然后加上第二个级别的,再加上第三个级别的,一直加到你这个17万元减去前面的金额。
老师,请问一下是这样算的嘛?实际上是9000税费?还是8000多?
还是这样算呀!11579.83税款?对吗
正确答案是11579.83元,同学,加油