同学你好 采用红字更正法 借,管理费用,负数9000 贷,银行存款,负数9000
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额10000元,在填制记账凭证时,误记为1000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用1000贷:银行存款1000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用库存现金支付购入的管理部门使用的办公耗材,金额1000元,在填制记账凭证时误计入银行存款账户,并据以登记入账,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用—办公耗材1000贷:银行存款1000请采用差错更正方法,编制更正分录
老师你好,问一下小微企业附加税是减半征收吗?是一般纳税人
老师:公司主营棚租和地租收入,偶尔有电费转售,服务费等,计入其他业务收入可以吗?怎么处理,谢谢
2022年有一笔房租支出,没有做进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理,下面两笔已经做完了,现在应该怎么调整? 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用,
老师非正常户什么意思
老师,这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗?
老师,上期的税款已交,没有做账,这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理?
老师事业单位不是月月结账吗?
老师,我们是房开企业,今年第一季度的时候,以利息收入,填写了相关报表,但是没有成本,全部将利息费用计入了开发成本,现在想从开发成本中调出来一部分,当利息成本,请问老师怎么调账,还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
公司目前经营资金有限,然后一位管理层一直都是自行购买了社保,公司没有买可以吗?
老师你好,公司从九月就暂停营业了,8月底员工全部就辞退了,九月在没有员工了,九月个税要不要申报,营业执照还是正常经营