你好,如果是当年,调整的分录是 借:银行存款 9000 贷:管理费用 9000
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用库存现金支付购入的管理部门使用的办公耗材,金额1000元,在填制记账凭证时误计入银行存款账户,并据以登记入账,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用—办公耗材1000贷:银行存款1000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额10000元,在填制记账凭证时,误记为1000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用1000贷:银行存款1000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
企业用银行存款购买管理部门使用的办公用品,金额1000元,在填制记账凭证时,误记为金额10000元,会计科目和方向均无误,其错误记账凭证所反映的会计分录如下。借:管理费用10000贷:银行存款10000请采用差错更正方法,编制更正分录
建筑行业收款抹零应该挂什么科目
每月对账单回传日为次月5日-15日,15日携客云系统确认账单后,贵司需于当月20日前完成发票开具并寄出纸质请款资料。逾期提交将顺延至次月账期处理。 老师,这几句话有问题不,
老师你好,我司是一家制造业公司,公司有一个项目,有个人想和公司一起干,原料部分双方各承担一半费用,这个怎么入帐
老师,交工会经费时,返聘退休人员的工资算不算基数,个税系统申报个税的
老师麻烦问一下,对方是个体户,用法人个人卡给我司对公户转款,我开普票给对方,发票户头可以是个体户的名字吗
24年的汇算清缴,收到退税怎么做账
账上挂的其他应付款300万,让别人3000万收购公司,300万打到公司里,然后再用这300万支付掉这些应付款,这样操作可以吗,
会计学堂中级去哪里刷题
供应商给的销售返利抵扣货款怎么入账
什么是税费同评?对企业有什么影响?