你好 借:原材料40000%2B400 , 应交税费—应交增值税(进项税额)5200, 贷:预付账款 40000%2B400%2B5200 收到材料后用银行存款补付余款 借:预付账款 40000%2B400%2B5200—20000 贷:银行存款 40000%2B400%2B5200—20000

企业收到以公司发来C材料,货款为¥40,000,增值税6800元,对方垫付包装费¥2000(取得增值税普通发票),剩余款项以银行存款支付,材料已验收入库.怎么做会计分录?
收到公司发运来的材料并验收入库增值税专用发票上载明价款为40000元增值税税额为6400元对方代垫运费400元(含税,取得增值税普通发票)
采用托收承付结算方式从B公司购人一批甲材料,专用发票注明价款100o00元增值税13000元,对方代垫运杂费400元。材料已运到并验收人库,款项尚未支付分录
收到DP公司发运来的材料,并验收入库。增值税专用发票上注明的货款为40000元,增值税为5200元,对方代垫运费400元,(含税,取得普通发票)收到材料后用银行存款补付余款。(已预付DP公司20000元),做会计分录
乐华公司于2022年3月20日收到长安公司发来的乙材料,增值税专用发票上注明的价款20000元、增值税税款2600元,长安公司代垫运费1000元、增值税额90元。该批货款已于3月8日预付,余款以银行存款另付,材料已验收入库。编制会计分录怎么写
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
交车险,保险公司开的发票的备注栏里,代收的车船税是一起记管理费用还是税金及附加?
朴老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?