同学您好,这都应该根据你们的实际业务的内容来的,不是强制性每月必须汇总结转生产成本的

单位的主营是什么?开发票尽量都需要开主营,是不是有这个说法?领料单必须每个月汇总结转生产成本,这个有强制性规定吗?如果当月不开发票,是不是当月可以全部结转到生产成本?
单位什么时候必须把领用材料转到生产成本科目,工程施工科目这个税法有规定吗?我可以在开发票的时候再领用吗?因为我们单位行业性质不存在库存
一个订单下单到生产,到什么生产完,因为我们有很多加工单都属于非标,订材料要周期,所以基本上物料都不齐全,不齐全的话要采购周期,所以它也不是实际生产的时间。一个月里面有有几个产品同时生产,有的可能一个月内完成了,有的可能只生产了一点点,有的可能生产了一半,这样的情况我怎么结转在产品的成本,用约当产量法
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
老师,下午好,请问我这边一家小规模纳税人单位,营业范围是有食品销售,保健品销售,进货的对方公司是一般纳税人,所以开过来的发票是13%的。然后我想请问下关于成本的结转,是不是我单位如果有卖货出去,那就对应要结转成本?那这个结转成本是怎么去计算呢?是按照进货公司开过的发票上的金额算成本吗?利润进货发票写的一盒的36.633663元,那卖出去一盒,我结转成本就按照36.633663进行结转成本吗?还是说可以直接按照一个比例做结转成本呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?