你好 安你合同金额,如果合同既有含税又有不含税的,按不含税的 如果没合同问下税务局口径 大部分按不含税的

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
打电话咨询税务局啊
都是些没有合同的无票收入还有就是有些合同含税有些不含税
购销合同的印花税是不是万分之3、不享受减半
销和进都要交印花呢
是的 大部分按不含税的 小规模和小型微利企业可以减半 对
就是销售合同和购进合同都需要交嘛?
就是万分之3税率吧?
对的 严格来说是这么做
老师有申报印花税步骤吗?
财产和行为综合申报里面 找印花税申报 打开申报表 填写计税依据就可以 如果之前没有做税源采集 需要先做税源采集
谢谢你了老师
不用客气 早点休息