您好,您确认减免是去年的业务也可以?
老师 如果去年底暂估一笔房租费 今年汇算清缴表也没有调整 那就是没有调整了是吗?这是去年多确认的一笔房租费用,共26000,这如何处理,在账务和税务上。
老师 我在今年的时候调整了一笔分录 本来是去年的费用 我在今年调到了去年 那么我在今年汇算去年的汇算清缴的时候我要纳税调减这一部分 那么我在明年汇算今年的时候需要做调整吗
老师,去年房产税在今年的5月份缴纳,但是现在政策出来可以减免,也就是去年多入了房产税的费用,现在汇算清缴需要怎样调整,调整的同时财务报表也需要调整吗?
老师,去年有笔费用多预提了,汇算清缴时调增,冲回多计提的部分,同时财务报表年报需要调整吗?还是按原来的数据就可以?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
现在专票普票都是电子版的吗?还需要金税盘吗
老师好,我刚接手的建筑业一般纳税人的账务,代账公司给的科目余额表发生额和期末余额都不对,主营业务收入的借贷方发生额跟税务报表的本年累计金额也不一样,我现在应该怎么接着做这个账,请教老师
公司7月份,多申报扣款了几个人的个税,现在更正的话,要怎么操作?
老师好,公司有两个股东,如果转股的话需要这两个股东都实名吗?
更正一季度的企业所得税,二季度的怎么作废??
公司被税局通知协助调查,税局通知让做进项税额转出,转出进项税额24796.42元,开票金额179774元,发票是2018年6月材料商开具的,我方当月抵扣的,请问进项转出的话,需要补交哪些税种,具体怎么计算,滞纳金有哪些,怎么算?截止时间到2025年8月29日
收到地区审计局延伸审计的路费。如何记账。 公司是水力发电企业
老师,上个月收到一张增值税专用发票 7月份进项也已经抵扣了,现在发现发票开错了 ,要把发票红冲,申报表里面是不是把进项税额转出 ,填写在附表二第20栏:红字专用发票信息表注明的进项税额这里,
去年的房产税去年没有交,到今年5月交,税务现在已经有让提交减免申请了
您好,确认减免范围是否包含去年,去年做计提分录了,?
确定是去年的,因为疫情原因,去年的延迟到现在五月份交,去年计提了五万左右的房产税
您好,今年的政策适用去年减免?
这个我很确定,符合要求的第一季度100%减免,第二季度50%减免,去年也是一样的情况,去年自用的全部减免,老师你只需要跟我讲下汇算清缴操作就可以
只是去年汇算清缴不是我做的,具体里面怎么做不太清楚
您好,根据您的描述,就是去年多计提房产税,本年红字冲回即可,按不含上述房产税数据做分录
那是不是汇算清缴的时候这部分调增就可以,财务报表年报地方是不需要修改的?
您好,如果是您去年多计提,是需要冲回