你好,鉴于财务核算原则不能的应在租赁期呢合理摊销

小A出30万元本金进行经商.他用24万元买下一问店铺(房屋速筑物使用年限20年,预计净残值o〕经过一年的经营实现销售收入30万元,当年共发生采购、劳务支出12万元、日常管理费用2万元,期末存货按成本价计3万元(期末市场进货价位2.5万元〕店面期末市场价上升到30万元.上交税金6万元,实存现全16万元。A今年挣了多少钱?
老板有2家公司:A和B,独立核算,都在一起办公。房东是甲公司,签租房合同是A和甲,因为是同一个老板,然后A直接把租房面积当中的一部分摊给B,因为实际是B在用。一年租赁费10万,A公司摊了7万,B公司摊了3万,两个公司以前会计都各自记账了,付款什么的都是A在对接甲处理。一年下来,现在B要开发票了,发现这个问题,以前B公司的会计,每个月计提租赁费时都是挂甲的往来,未见付款,想问下,B要开票进行税前抵扣需要补些什么资料,或做什么调整。
老师,问下,酒店的房子是租来的,经营了3年,现在对墙面进行翻新,发生了30万的支出,可否直接费用化,不计入长摊费用
老师我又来了,不好意思,因为我们要申请高新技术企业,对研发费用有一定的比例要求,这样的情况下,目前操作是研发部门发生的一切费用(不管是否可以加计扣除)都进研发支出。有一个问题之前的老师说不可加计扣除的业务交际费、办公费等但又是研发部发生的,直接计管理费用--业务交际费就可以了,我想确认这种研发部门发生的不可加计扣除的业务交际费到底是计管理费用--业务交际费,还是计入管理费用--研发支出--业务交际费啊
1、研发项目是以前年度立项的,目前项目处于开发阶段,资本化金额计入开发支出,本年度还未转为无形资产,该项目在本年度发生的研发支出-资本化支出金额需要填入优惠明细表吗?需要的话如何填列? 2、优惠明细表第40行年度研发费用小计,是否与第41行本年费用化金额与第42行本年资本化金额是否存在勾稽关系?第42行本年资本化金额是什么情况下填列? 3、以前年度自研形成的无形资产,在本年度摊销,摊销额是否能计入新的研发项目再进行加计?还是说要单独摊销。另外该无形资产的成本中包含一些不可加计的费用,是否需要剔除后再按照10年进行摊销?除此之外,账上对自研的无形资产计提了减值,加计时摊销额是否需要考虑减值的影响
老师,请问上一年付的广告费,已经入了成本的,对方还没有开发票过来,那么可以税前全额扣除吗?现在对方发票每个月只能开3万元的
我们是装饰装修公司,现在因为说想做建筑项目,说要变更公司名字,这个是不是得通过变更营业范围才能定能不能做的,不是因为公司名字的吧?
工商年报社保信息里的,单位缴费基数和本期实际缴费金额,都是只填单位部分,不填个人部分吗
公司根员工签订租车协议每个月800元 ,税务局代开员工的租车发票, 个人和公司是不是不需要交任何税?公司每个还可以抵扣800元费用?
老师您好,个体工商户的每季度的经营所得税,增值税,教育附加,地方教育附加,城市维护建设税如何做分录呢?还有公司的印花税,城镇土地使用税,房产税
老师,期间费用明细表里的工资薪金是填写账上管理费用的工资薪酬吗?工资欠好几个月了,那要怎么填写呢?
请问老师,我购买设备的发票金额比较大,一次抵扣用不了那多,可以留底不退增值税吗
#提问#老师,您好!一般纳税人公司收到同一天两份发票,一份是餐费,一份是*会展服务*会议费,这两份专用发票,餐费专票是不能抵扣的,另一份*会展服务*会议费可以抵扣吗?
公司名字变更是办理流程是先办工商后办税务再办银行,是吗?
2025年公司卖了辆二手车,记账时记“营业外收入”5万元,所得税汇算时需要进行什么操作吗?