同学你好 借研发支出 贷应付账款暂估 正常结转
软件开发,6月借:研发支出~费用化支出~暂估,贷:应付账款~暂估应付账款。9月收到发票后,如何做凭证转入营业成本
研发支出-费用化支出期末要结转到管理费用,但是这个科目没有余额,那是根据什么金额来做这笔结转分录?
研发支出还未收到票做暂估费用,月末需要结转吗?
研发支出费用化未收到发票暂估,期末结转分录怎么做?
研发支出 费用化支出 月末要结转到什么科目
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账