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老师,对方给我们开具了1-3-月份的技术服务发票,请问,我们如何做账

2022-04-12 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 15:32

借管理费用  贷银行存款

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快账用户5234 追问 2022-04-12 15:35

可以计入制造费用么 然后再结转到主营业务成本可以么? 我说的这种是不是不合理呀

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快账用户5234 追问 2022-04-12 15:37

老师,刚刚那个写错了 是4-7月份的发票 如何做账,不能一次性计入主营业务成本吧

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快账用户5234 追问 2022-04-12 15:47

还在么老师

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:56

你们是用于车间的话可以计入制造费用 预付的计入预付账款

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快账用户5234 追问 2022-04-12 15:57

不是您没明白意思,就是污水处理运营 的技术服务,我这个是需要分摊的吧,我们支付了4-7的费用 ,他们给开具了4-7的发票,但是现在还没发生服务,请问怎么做账

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齐红老师 解答 2022-04-12 16:00

借预付账款 管理费用 贷银行存款!

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借管理费用  贷银行存款
2022-04-12
你好,学员,这个稍等,老师看看
2022-04-12
同学你好,借:应付工资,贷:银行存款
2022-04-27
您好,是对方给我们提供技术服务吧,因为您说人家开票的, 借:制造费用-服务费
2024-08-10
您好,您可以账户入账的。
2023-04-14
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