借管理费用 贷银行存款

老师 我们公司是做人事档案数字化加工 对方给我们开的研发和技术服务 档案技术服务 请问老师 这个借方分录是什么呢
老师,对方给我们开具了1-3-月份的技术服务发票,请问,我们如何做账
请问老师:我公司开技术服务费发票,对方公司把钱打过来后我公司给技术服务人员发工资如何做账?
您好老师 请教下 我们做软件的给对方开具技术服务费发票,然后我收到的成本发票也是技术服务费 ,我有点想不通,这怎么解释呢
老师,请问我们给甲方开的技术开发服务的发票,分包方给我们开的咨询服务费的发票这样可以吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问应付4万,优惠按38000来付款,剩下2000怎么销账
老师好!汽车折旧最长可以几年,10年或20年可以吗?
老师,买的物资用品,直接进入费用的,没有合同,要交印花税吗
交接总账,明细账要全部导出来吗,还是分年导,分客户可能不太现实
工地上交给公司的材料商提供的出库单或送货单不是原件是彩色打印的,这个对公司有啥不利影响吗?
老师,我公司是劳务服务公司,办理社保,劳务公司经营范围与被派到对方公司工作的岗位有关系吗
给公司当法人有什么风险
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗
可以计入制造费用么 然后再结转到主营业务成本可以么? 我说的这种是不是不合理呀
老师,刚刚那个写错了 是4-7月份的发票 如何做账,不能一次性计入主营业务成本吧
还在么老师
你们是用于车间的话可以计入制造费用 预付的计入预付账款
不是您没明白意思,就是污水处理运营 的技术服务,我这个是需要分摊的吧,我们支付了4-7的费用 ,他们给开具了4-7的发票,但是现在还没发生服务,请问怎么做账
借预付账款 管理费用 贷银行存款!