同学你好 根据上述描述,甲公司可以税前扣除的费用是(万元。——100*2加10*2加8*2

甲公摊销原是方法和使用寿命29.甲公司2021年1月1日开始自行研究开发某管理用无形资产,其中,研阶段发生职工薪酬30万元,计提专用设备折旧40万元;进入发阶段后,符合资本化条件发生职工薪酬30万元计提专用设备折旧30万元,符合资本化条件后发生职工薪酬100万元、计提专用设备折旧200万元。|2021年12月1日,该无形资产研发成功并达到预定用途,预计使用年限为10年,采用直线法摊销,不考虑残值等其他因素。甲公司2021年对上述业务进行的下列会计处理中,正确的有
甲股份有限公司(简称“甲公司”)有关无形资产业务如下:(1)2007年1月,甲公司以银行存款1200万元购入一项土地使用权(不考虑相关税费)。该土地使用年限为30年(2)2007年6月,甲公司研发部门准备研究开发一项专有技术。在研究阶段,企业为了研究成果的应用研究、评价,以银行存款支付了相关费用800万元。(3)2007年8月,上述专有技术研究成功,转入开发阶段。企业将研究成果应用于该项专有技术的设计,直接发生的研发人员工资、材料费,以及相关设备折旧费等分别为1000万元、900万元和400万元,同时以银行存款支付了其他相关费用100万元。以上开发支出均满足无形资产的确认条件。(4)2007年10月,上述专有技术的研究开发项目达到预定用途,形成无形资产。甲公司预计该专有技术的预计使用年限为10年。甲公司无法可靠确定与该专有技术有关的经济利益的预期实现方式。(5)2008年4月,甲公司利用上述外购的土地使用权,自行开发建造厂房。厂房于2008年9月达到预定可使用状态,累计所发生的必要支出2400万元(不包含土地使用权)。该厂房预计使用寿命为5年,预计净残值为30万元。假定甲
甲股份有限公司(简称“甲公司”)有关无形资产业务如下:(1)2007年1月,甲公司以银行存款1200万元购入一项土地使用权(不考虑相关税费)。该土地使用年限为30年(2)2007年6月,甲公司研发部门准备研究开发一项专有技术。在研究阶段,企业为了研究成果的应用研究、评价,以银行存款支付了相关费用800万元。(3)2007年8月,上述专有技术研究成功,转入开发阶段。企业将研究成果应用于该项专有技术的设计,直接发生的研发人员工资、材料费,以及相关设备折旧费等分别为1000万元、900万元和400万元,同时以银行存款支付了其他相关费用100万元。以上开发支出均满足无形资产的确认条件。(4)2007年10月,上述专有技术的研究开发项目达到预定用途,形成无形资产。甲公司预计该专有技术的预计使用年限为10年。甲公司无法可靠确定与该专有技术有关的经济利益的预期实现方式。(5)2008年4月,甲公司利用上述外购的土地使用权,自行开发建造厂房。厂房于2008年9月达到预定可使用状态,累计所发生的必要支出2400万元(不包含土地使用权)。该厂房预计使用寿命为5年,预计净残值为30万元。
甲公司是我国制造业行业居民企业。2021年甲公司自行研发无形资产发生费用化支出100万元·9月份,无形资产研发成功,入账价值500万元,20211年计提摊销10万元。2021年安置残疾人员支付工资8万元。根据上述描述,甲公司可以税前扣除的费用是(万元。
甲公司2021年发生如下相关事项:(1)1月1日,甲公司将持有的一幢办公楼对外出租,租期5年,年租金20万元。该办公楼于2020年1月1日购人,原值1000万元,预计净残值50万元,预计使用年限10年,采用直线法计提折旧,来计提减值准备。甲公司所在地房地产存在活跃市场,出租办公楼采用公允价值模式进行后续计量,出租当日该办公楼的公允价值为800万元。(2)4月份,甲公司自行研发的无形资产研发成功,形成无形资产。在研发阶段,共发生研究支出200万元,开发支出300万元(其中不符合资本化条件的支出80万元);为推广无形资产生产的相关产品,发生相关支出30万元。(3)6月30日,甲公司对外出租的办公楼的公允价值为600万元。(4)8月,甲公司对经营租人的厂房进行装修,耗用原材料2万元,应付工程人员工资5万元,支付其他支出1万元,8月末该厂房装修完毕。要求:根据上述资料,不考虑相关税费,分析回答下列问题。(答案中金额单位用万元表示)1.根据资料(1),甲公司在2021年1月1日确认的投责性房地产的入账价值为()万元。A.905B.640C.800D.
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。