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好的,我是刚接触的建筑业,然后做的是内账,税那些我不算的,我的问题是:甲方帮我付了农民工工资我应该怎么账务处理 甲方公司也是老板的公司 借:管理费用-员工工资 贷:其他应付款-农民工专户 这样可以吗

2022-04-12 16:59
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 16:59

您好 借:工程施工 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲方

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您好 借:工程施工 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲方
2022-04-12
借应付职工薪酬、工资贷、应收账款就做平了。
2024-08-07
您的账务处理中,甲方代发工资这部分存在理解偏差 当甲方给您公司的农民工代发工资时,您可以做如下账务处理: 您给甲方开票后 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 当甲方代发工资时 借:应付职工薪酬 - 农民工工资 10 万 贷:应收账款—甲方公司 10 万 这样,“应收账款—甲方公司”在该业务中的余额就会是 0 您之前账务处理中计提工资的步骤在甲方代发工资业务中,如果工资全额由甲方代发,就无需计提这一步,否则如果您已经计提了工资,那么在甲方代发工资时 借:应付职工薪酬 - 农民工工资 10 万 贷:应收账款—甲方公司 10 万 同时,冲回多计提的工资 借:应付职工薪酬 - 农民工工资(金额为多计提部分) 贷:工程施工 - 合同成本 - 人工费 (金额为多计提部分)
2024-07-07
同学你好,是正确的;
2022-05-31
借应付账款贷,主营业务收入应交税费 借、应付职工薪酬工资贷应付账款。
2024-09-13
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