你好; 是的。 按工资薪金个税报税 ; 就不用开票了 哦 。 是雇员补开票哈 ; 如果开票 就得是劳务费了。 按劳务报酬所得 来报的 ; 一定要区分哦
老师你好 我是建筑施工企业 甲方将工程款打入农民工工资专户 劳务公司委托我公司代开工资 发票已开 部分款付给劳务公司 另一部分农民工工资由我公司经农民工工资专户付给工人 请问如何做账务处理 谢谢
老师刚才问过你的,我公司给甲方开票,甲方以代发工资付给了农民工。农民工可以去税务局代开发票给我公司,那农民工部分人员是公司人员,公司人员是按工资薪金入账,申报个税吗?比如70000,农民工50000公司人员20000,怎么做分录呢?
老师你好我们是劳务公司甲方代发农民工工资,然后农民工去个人代开劳务发票给我们劳务公司,这样我们是不是就不用在公司给它们报个税了
我们是建筑公司,挂靠甲方的。现甲方代发农民工工资600万,然后我们公司开具3个点的劳务票给甲方,农民工工资个税申报由我们公司申报,因每个工人工资金额较大,可不可以让工人到税务局代开发票作为成本啊?
我们是建筑公司,挂靠甲方的。现甲方代发农民工工资600万,然后我们公司开具3个点的劳务票给甲方,农民工工资个税申报由我们公司申报,因每个工人工资金额较大,一部分个税申报,另一部分工资可以让工人到税务局代开发票作为成本吗
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
按工资薪金,还是要按正常发工资一样计提工资吗? 工资2万,劳务开票5万,是借管理费用2万,工程施工-劳务费5万,贷应收账款吗
你好 ; 1. 是的 。就当你自己员工给处理 2. 借管理费用-工资2万贷应付职工薪酬-工资2万, 借应付职工薪酬-工资2万,工程施工-劳务费5万,贷应收账款
老师,当时是1月份发生的,没做处理,现在进行补报个税,可以吗
你好 ; 可以补报的; 记得及时去报; 避免 会逾期罚款的
那是1月发生。补报在4月可以吗
你好; 。 主要是看你好久发的;正常是1月发 2月报哦 ;
老师如果是农民工工资发了,还没开票回来,是先申报个税,等发票回来了再账务处理吗
你好 ; 你发了 就先报个税 ;对的 。 然后发了要暂估做账 ; 等着发票回来直接附凭证后面即可
如果农民工的由劳务公司开票,要后期才能回票,还是先暂估入账吗,就一直挂着吗
你好; 先暂估 入账哈 ; 暂估
用哪个科目呢,老师分录怎么做呢
你好 借 工程施工- 合同成本 劳务费 贷应付账款-暂估
到时候发回来再附后面。那劳务公司就给农民工申报个税了,我这边只报公司的是吗
你好; 是的 。 这样就可以了。 你就不管这部分个税的
后期发票回来,比如之前的是70000,后期开的票把后面的劳务也一起开了,比如10万,该怎么拆分呢。怎么账务处理呢
你好; 你 补做3万成本即可 ; 原来分录不变。 金额做3万 合计附 10万发票
10万发票是附在3万后面还是附在7万后面,还是复印一份附在后面呢
之前暂估的后面附什么呢
附7万后面 。3万后面附 发票复印件