一号不可以的,增值税需要正常交税。
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税 老师这个销售额包不包含10万元和30万元,销售额是含税还是不含税的?
请问:小规模纳税人按季申报,月销售额不超过30万元,免征增值税。 如果,该小规模本季度开具普票3万,代开专票35万,本季度不含税销售额共计35万元。如何纳税?
请问老师,小规模纳税人本年第三季度销售额为35万,开具增值税电子普通发票,已申报纳税。但是第四季度发生第三季度的销售退回,将第三季度开具的8万元发票作废,那么此时第三季度销售额为27万元,是否可以享受小规模纳税人季度销售额不满30万免征增值税的优惠,对第三季度已经缴纳的税款申请退税或者以后期间抵减?
小规模纳税人第一季度不含税销售额为38万元,其中销售货物30万元,由税务机关代开增值税专用发票,可以享受免征额吗
2022年小规模纳税人不含税销售额38万元,其中销售货物30万元,由税务机关代开增值税专用发票,需要缴纳多少增值税及附加税?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
不可以的,专票需要正常交税不能免。
有本期应纳税额减征额吗
开的是1%的需要的,1%需要交增值税的销售额乘以2%,这个就是减免的。
按照3%的征收率,是不是就可以减免
你好,3%税率嘛,按这个来开的不可以的,按照3%来交增值税就可以的,没有减免。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。