您好,这个当然了,最好是改一下

老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
老师您好,我想问一下我今天纳税申报的时候资产负债表中应付账款期初余额和上期预付账款期末余额颠倒了,会有问题吗
老师请问一下,计算资产负债表中应付账款他期初余额是贷方还用加起来吗? 就是应付账款的计算公式是应付账款的期末贷方余额加预付账款的期末贷方余额
您好,我想问一下应付账款的期末余额在贷方,在资产负债表中应该填在哪里?应收账款的期末余额在借方,在资产负债表中应该填在哪里?
老师,你好!问一下:资产负债表上的应付账款和预付账款的期末余额比科目余额表上该科目的余额多相同的金额。想问一下这是什么原因造成的?(用的是用友T3软件生成的报表)
老师好,先确认无票收入,后期再开票,怎么申报增值税申报表呢
老师,我们空调维修没用配件啥的,可以开6个点吗
老师好,如果没超30万,未开票收入填在小微企业免税销售额,如果超过30万,未开票收入+开票收入一起填在第一栏,是这样吗?
老师,想问下,关于股东国籍(由中国籍改为外籍)改变后,企业是否由内资企业转为外资企业? 就是说之前注册的公司,如果在后面变成香港永居,是否需要将之前已注册的公司改成外商投资企业? 还是说需要在变成香港永居前,做股权变更,也就是退出,如果不退出的话,会变更外资企业?
消防检测费支出怎么记账
就是公司没有业务只申报个税及跟法人借款发现金工资,个税报了2460,我今天发现广州的基本工资是要2500,我现在是更方便合理的操作是改个税,然后7月份补发工资吗
老师你好,去年圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,五洲的承兑4100做到圣光了,越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
25年暂估了一些成本费用,现在26年5月底取得发票,怎么做账
讲课的时候说辞退福利统一计入管理费用是因为员工不能给企业带来经济利益。这个解释不牵强吗
给我举一个带薪缺勤和非累积带薪缺勤的案例吧。不要太复杂,我真的分不开这两个的啥时候确认费用啥时候发放?
但是上期不是我申报的, 账面上预付账款也没有余额
申报的时候,不能动上期数
应付账款上有余额,他填资产负债表的时候填到了预付账款余额栏了
那个是报表重分类,今年如果应付借方余额也是分类到预付
那我还用改报表吗
你如果重分类了就改
我把预付账款期初数改成应付账款了
你如果重分类了就改报表
那我报表不能修改了怎么办
为什么不能修改了?
已经改过一次了
这个去咱们的大厅,是可以修改报表的老师