你好 稍等看下题目

丙公司生产销售AB两种产品,均采用品种法核算产品成本。2019年12月初开始投产A、B产品,当月发生相关经济业务如下:(1)本月投产A产品900件、B产品600件,共同耗用M材料6000千克,每千克50元,M材料在生产开始时一次性投入,材料费用按材料定额消耗量比例分配,A、B产品材料消耗定额分别为12千克、6千克。(2)本月生产工人薪酬为120000元、车间管理人员薪酬为60000元,总部管理人员薪酬为30000元。本月计提生产车间固定资产折旧30000元,生产车间固定资产维修费用30000元。企业按生产工时比例在A、B产品之间分配职工薪酬和制造费用,A产品耗用生产工时9000小时、B产品耗用生产工时6000小时。(3)本月A产品完工600件,月末在产品300件,在产品完工程度为50%,A产品生产成本按约当产量比例法在完工产品和在产品之间分配。(4)本月B产品600件
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
1、Z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
老师,企业是先做内账还是外账
老师,公司食堂每天买菜,可以全部做零星支出吗?这种每天开的收据,可以税前扣除吗?
请问老师居间费合同能否合并工资申报并发放可以吗
你好老师,老板需要知道利润,公司的有半成品这些,要加入到里面去吗?具体怎么计算,制造业的利润要怎么算!谢谢!
朴老师,固定资产入账的金额有没有门槛要求?比如一台2千多的空调可以作为固定资产来入帐吗?
请问居间费个人去代开是几个奌,用不用代扣劳务费
农产品收购的发票,税务局认为业务是虚假的,要做进项税额转出,同时成本也不让用,分录怎么写
成本减少的分录怎么写
老师,进项税额转出的分录怎么写
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下厨房阿姨买菜没有发票,报销能税前扣除吗