同学,你好 一般是销售商品服务13%
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,我们是建安项目,如果一家材料公司给我提供栏杆的制作安装,包工包料,他们开票的时候开的是建筑服务*护栏制作安装,我们总公司会计说不能开成制作,就开成安装,因为制作要认定成13的税率,如果没有办法划分制作安装是要从高计税的,但对方供应商单位不同意,他们说当时也是咨询了税务局这样开是可以的只要他们做账的时候是把制作和安装划分开的就行,而且如果只开安装就只是体现出了人工这块,就体现不出他们材料这块,我现在很蒙,公司这边说必须开成安装,但供应商这边说不行
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
某司为一般纳税人,税点13,加工制造业,现由于开办公司时设备有期末留抵税额34万,为节约成本,后期采购材料时供应商免去开票在此基础上扣除税点支付货款,销项仍然开票,请问这么操作可以吗?有无风险?怎么合理避免风险?
公司签订一项某某造型制作项目,原材料我们采购,进行加工制作,这样的业务开发票应该怎么开,开销售发票13,还是说可以开6的某某制作费。
老师,你好。请问个人独资企业申报经营所得税减免税额这里不是全免是需要手动修改吗?公司符合取消农业税从事四业免征个人所得税这个
C选项购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票不是应该按发票金额按9%或者10%计算抵扣吗?为什么这里是按发票上注明的税额抵扣?
老师,我想问一下。电梯维保行业。主要收电梯维护费用。和电梯配件维修。小微企业。在申报平台。如何做项目信息赋码。
老师好,申报季报,企业所得税的营业收入是不是要跟利润表的营业收入数据一致
老师,分支机构报不了企业所得税,总机构说他们已经申报完了,这种情况怎么处理?
5月交了24年的企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 这样做对吗?
个体工商户核定征收,季度发票开93000元是不是全额交税,交多少?
出口退税账户变更要多久?
老师你好!问下第三季度没有业务发生,也没有开票,可以依第二季度报表报吗,谢谢
汽修厂,支付怎么做预算