你好,申报印花税(购销合同),是合同 含税金额 与发票有没有认证抵扣无关

印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报的吗
印花税申报的金额是进项加销项的合计金额吗
申报印花税(购销合同)是销项金额加进项金额,这个进项金额是我当期抵扣的进项的合计吗
请问买卖合同印花税是根据这个月的进项和销项相加数字报,还是销项金额加勾选的进项金额
老师,购销合同印花税的申报是根据当月签订的合同金额还是销项和进项发票金额来申报呢
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?