印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报。

假如当月只有开的销项票和进项票,没有其他合同,那么印花税的计税金额是不含税的销项金额么? 还要选那个啥购销合同文件吗?
印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以
印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报的吗
申报印花税(购销合同)是销项金额加进项金额,这个进项金额是我当期抵扣的进项的合计吗
你好,企业购销合同怎么交印花税?是按当月收到进项票和开具销项票金额计算吗?分录怎么做?
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