对呀,肯定是这么做的呀。

科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万
科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万。
如果是我们的应收是用预收账款科目的,那我们要应收账款的涉及的是不是还是用预收账款科目来作账的呢,
从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
我们公司没有用预收账款的科目,只用了应收账款,资产负债表中应收账款和预收账款,是按照应收账款的明细表分别填写应收账款和预收账款好,还是按应收账款期末余额填一个科目比较好?
不用再去用应收账款来记账了是吧,就是肯定下
对,但是我觉得你还分开吧,要不然用一个科目多繁琐呀。
我一般情况下都是预收账款的,应收账款的 这种情况很少有的,只不过我怕我这里忘了到时是在收款的,预收账款一个科目呢方便 查询数据,应收款账的就是不能直接反这个收款的数据来龙去脉的
那你怎么清楚怎么来就可以