你好,是的,是这样理解的
老师,请问10月已经未开票收入申报了,11月对方要求补票,那11月的申报表里是在未开票收入里冲减吗?负的可以吗
请问老师,未开票收入是当月已申报,下月开具发票,那么下月申报的时候,应该在未开票收入那里填负数吗?
老师,这个月申报增值税的时候在未开具发票上面填了数据,那么这个月要是把未开具发票的金额开出来了,下个月申报应该怎么申报呢
老师您好,我想请教下上月部分未开票走的无票收入,申报时在未开具发票那填写的数,那这个月这部分开出来了,我应该冲无票,再走一个正确的,申报增值税时冲的这部分无票,是在未开具发票那填写负数吗?正确的在开具发票那填写,这样对吗
老师,12月申报了未开票收入,1月份又开了票,那申报税是不是在未开票下面填负数就可以了