你好,当时做了工程施工嘛,现在工程施工有余额吗?

老师请问一下,建筑行业购买的材料直接给卖了,没有入库,怎么怎么做账务处理呢
老师,我想问一下,建筑工程企业,包工包料的,就是购买的材料,直接在工地上用,账务上怎么处理?
老师好,我们是建筑工程公司,包工包料的,请问下采购的材料怎么做账呢,账务是怎么处理的,还有产生的人工这些怎么处理呢
请问老师:我们单位购买的羊肉没入库,直接卖了一批,货款已直接打入银行存款账户,账务怎么处理?
请问老师:我们单位购买的羊肉还没入库,就直接卖了一批,货款已直接打入银行存款账户,账务怎么处理?
老师好,请问我们是医疗器械销售公司,营业范围没有服务费。我们卖了台药物浓度检测的设备,现在供药物浓度的试剂给医院,与医院签的试剂合同是后续服务费(实际我们进项是试剂,我们是小规模纳税人),请问老师,医院让我们按合同名称开发票,服务费,每人份22元。老师我们发票应该怎么开呢?就这药物浓度试剂服务费?还需要备注做检测每样试剂用了多少瓶是吧?
你好,老师,请问一下代帐公司是根据当月开具的发票,确认收入吗
老师,2025年12月注册的营业执照,2026年1月税务报道的,是不是只要做2025年工商年报就可以了,2025年度汇算清缴不用做吧?
进货是,会有折扣和返点,但是这些折扣和返点是根据这批货的销售情况进行返点的,而且返点是留着以后订货的以后抵现金,不一定下一期可能下下期,这种货品以什么金额入库?
个人社保470.29,社保公司全部承担,我申报个税本期收入填8470.29,还是8000,专项扣除填470.29吗?
银行对账单是出纳月末或次月初要到银行去拿的吗
老师您好,麻烦问下,居民企业之间的投资分红是可以不交所得税是吧,那增值税需要交吗
老师,怎么好区分借方和贷方
老师,麻烦把社保最低档的各个保险的比例告诉我一下
老师,24年12月暂估入库原材料玉米5万元,26年收到原材料玉米发票8万元,这账务怎么处理?
没有,工程施工没有余额。当月购进当月卖
借银行存款贷其他业务收入应交税费,没有成本。
是小规模纳税人,成本我是通过工程施工还是直接计其他业务成本 借其他业务成本贷银行
你好,你看你确认的收入确认了其他业务收入的结转的成本是其他业务成本。
你已经全部做了主营业务,成本就没法再做销售出去材料的成本了。要么你就红冲之前多结转的主营业务成本。
我收到票还没有做账务处理,我公司的购进的材料的发票,收到过后是直接做的工程施工,月末结转成本,所以每月工程施工没有余额。材料并没有入库,直接给用了
那你现在销售这个材料金额大吗?不大的话可以忽略的,不用管啦。
不大,那我收到成本发票,是计工程施工还是其他业务成本呢
到工程施工里面的确认收入之后才能结转成本。
即使收到了发票,也不能做到成本里面的,你得根据收入来。
买的材料但我实际从对公账户付了款的,单独付的这个,如果不做处理。银行就对不上,
借工程施工贷银行存款,你不是做的这个吗?
借工程施工贷,银行存款做这个,然后你一块儿结转到了主营业务成本,你现在可以红中出来,借主营业务成本,负数贷工程施工负数 这个理解吗?然后再结转。 借其他业务成本贷工程施工。
明白了,农民工提供了劳务,到时无法通过劳务公司开票,他们去税务局代开发票给公司,到时候付款是直接打给农民工吗,还需要还申报个税吗
可以 发票上面没有备注,支付企业代扣代缴的,不需要。
老师,我公司有个项目,我们给甲方开了发票,甲方以农民工工资款项打给农民工了,但是我没有收到农民工的发票。这该怎么账务处理呢
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷应付职工薪酬,工资 借应付职工薪酬工资贷应收账款
但是我们没有收到劳务发票。而且农民工也不是公司的员工,也可以这样操作吗,
你好,那实际业务是什么?建筑劳务只能是自己的职工去劳务。
是建筑工程,农民工是外面的人,但是他们又提供不了劳务公司发票,像这种他们可以去税务局代开发票入账吗,但又有两个人又是公司的员工,
这个你自己决定吧,要么就拿劳务发票来,要么就做自己的职工,但是拿劳务发票来,有风险的劳务分包不允许分包出去。