同学你好,先做预收款,赶紧入库,后边做正常流程
老师,我们培训机构的,平时第三方收款做的其他货币资金的,有些时候客户是直接付的现金的,我们存进银行,或者直接公户打款进来的额,公户打款的我做借银行存款,贷预收账款 现金付款的,借库存现金 贷预收账款 再借银行存款 贷库存现金吗?还是直接一步到位也是借银行存款 贷预收账款就好了?现金是我们自己拿去存银行的
老师请问一下,建筑行业购买的材料直接给卖了,没有入库,怎么怎么做账务处理呢
请问,我们是贸易型小规模企业,现在购买了一批货物之后,直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物,货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样? 支付货款: 借:库存商品 贷:银行存款 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对吗?
请问老师:我们单位购买的羊肉没入库,直接卖了一批,货款已直接打入银行存款账户,账务怎么处理?
请问老师:我们单位购买的羊肉还没入库,就直接卖了一批,货款已直接打入银行存款账户,账务怎么处理?
老师,请问,我公司是一般纳税人,现在厂家要我们自己红冲一张发票,就是先我们自己申报未开票收入,然后我们自己又把这个发票红冲了,请问,这个是什么意思么?
工资10000,要按社保最低基数交社保,税务会查吗?
老师,老板在另外一个省份开展加工业务,由于还没办执照,就把房租发票开到我们之前的公司名下了,我的问题是,这张发票我收到后入了之前公司的账,10万的管理费用,但是总觉得不对,我是更正汇算清缴把这笔费用调增还是在2025年红冲管理费用10万呢?
老师好,应付职工薪酬余额出现负数是怎么回事啊
老师,想咨询下,收到押金:现金流是收到其他经营活动的现金流吗?
老师好,我公司是农业合作社,一般纳税人,近期生产车间改扩建,拆除的旧窗户由于尺寸问题不能再利用,旧卖了。收到的钱如何计算增值税?
老师您好,我们公司是非标自动化设备企业,生产型企业,6月30号出口的一批货物到泰国,报关单上的出口日期是6.30号,但是6.30号在税务系统没来得及开销项发票,现在已经7月份了,有什么补救措施吗?后期也需要申请出口退税
请问一下申报工资基数,该怎么操作?
非营利组织银行利息计入什么科目
老师建筑行业印花税税种没有认定信息,必须交吗
月底入不了库,怎么处理?
暂估入库得了,或者这笔款就先做这预收
先做预收账款的话,那这个月还算筹建期呢还是营业期啊?
你们还没营业?都可以,不影响
我们这笔收入款项已经开出去发票了
那你暂估入库吧,开了发票有了收入,你没成本,没出库不行
借库存商品~暂估入库,贷预付账款;借银行存款,贷主营业务收入;这样做分录对吗?
嗯,记得收入做价税分离
好的月底结转成本时怎么处理啊
借:主营业务成本贷:库存商品-暂估
好的,谢谢
不客气的,新年快乐,麻烦及时评价